Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
161/SGA/2015 letenka 426,00 € Go travel Slovakia, s.r.o. 15.04.2015
168/IDA/2015 prezutie pneumatík cca 70,00 Autoservis Havran, s.r.o. 17.04.2015
169/IDA/2015 prezututie pneumatík cca 50,00 vladimír Pozimek 17.04.2015
173/IDA/2015 pravidelná servisná prehliadka, prezutie pneumatík 560,00 € H&M autodopravy-predaj s.r.o. 27.04.2015
184/KAB/2015 školenie 56,00 € EDOS-PEM, s.r.o. 30.04.2015
185/SGA/2015 zmena letenky 409,95 € Redi Tour 30.04.2015
201/KJD/2015 stravné lístky 44 800,00 € Edenred Slovakia, s.r.o. 13.05.2015
267/HKB/2015 zástavy 42,72 € 2U STIDA 10.06.2015
268/HKB/2015 umytie okien exp. 68,00 € SAWBAC Slovensko, a.s. 10.06.2015
269/HKB/2015 vizitky 103,20 € ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o. 10.06.2015
272/HKB/2015 ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 331,20 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 11.06.2015
257/HKB/2015 kanc.potreby 71,62 € PAPERA 05.06.2015
229/HKB/2015 tepovanie kobercov 90,11 € IB Rein, s.r.o. 26.05.2015
231/HKB/2015 paplóny, obliečky 450,00 € REMPO s.r.o. 27.05.2015
233/HKB/2015 Servis/oprava bŕzd a „hučiaceho" na sl.mot.vozidle.. 130,00 € Alteria Motor, s r.o. 27.05.2015
239/HKB/2015 kanc.papier 129,00 € Konica Minolta, spol. s r.o. 01.06.2015
240/HKB/2015 Elektrická kosačka 84,90 € NOVÁTOR spol. s.r.o. 01.06.2015
241/HKB/2015 ochranné pracovné pomôcky 250,00 € REMPO s.r.o. 02.06.2015
242/HKB/2015 upratovacie služby 819,08 € B.T.Servis SK 02.06.2015
244/HKB/2015 galony vody 76,80 € Mionerálne vody 04.06.2015