Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
451/NLA/2016 Nádoba na toner 36,00 € ŠTOR CAD - GRAITEC s.r.o. 11.07.2016
452/SGA/2016 Letenky 1.152,90 FLY TRAVEL s.r.o. 11.07.2016
453/FJA/2016 Servis EZS 183,38 € TKC alarm, s.r.o. 12.07.2016
454/FJA/2016 Servis zariadenia EPS 40,20 € MP Electronic spol. s r.o. 12.07.2016
455/FJA/2016 Spotrebný materiá (maľovanie stien) do 20,00 René Turčan - HELA NOVÁ 12.07.2016
456/KAB/2016 Školenie 2.300,00 Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. 13.07.2016
457/FJA/2016 Odpadové vrecia do 30,00 Klaudia Klímová 13.07.2016
458/FJA/2016 Čistič odpadov do 65,00 Drogéria u Kovára s.r.o. 14.07.2016
459/SGA/2016 Propagácia - Kontaktný výbor 3.510,00 Daniel Grosch - VIDA 14.07.2016
460/FJA/2016 Nabíjacie baterky do 35,00 Gálik & Veselý, s.r.o. 15.07.2016
461/FJA/2016 Protislnečná fólia 24,00 € Quo - SQ spol. s r.o. 18.07.2016
462/FJA/2016 Čistenie rohoží do 60,00 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 19.07.2016
463/FJA/2016 Pranie bielizne do 15,00 Mýval s.r.o. 19.07.2016
464/FJA/2016 Elektrické rozdvojky do 6,00 Gálik & Veselý, s.r.o. 19.07.2016
464/FJA/2016 Elektrické rozdvojky do 6,00 Gálik & Veselý, s.r.o. 19.07.2016
465/FJA/2016 Protislnečná fólia 24,00 € Quo - SQ spol. s r.o. 20.07.2016
466/FJA/2016 Tonery 350,40 € ŠTOR CAD - GRAITEC s.r.o. 20.07.2016
467/FJA/2016 Rozšírenie lokálnej siete s parametrami CAT5 E 2.002,49 M I K R O H U K O, spol. s r.o. 20.07.2016
468/FJA/2016 Farba Primalex do 38,00 FARLESK spol. s r. o. 22.07.2016
469/KJH/2016 Nádoba na toner 18,00 € ŠTOR CAD - GRAITEC s.r.o. 25.07.2016