Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
548/FJA/2016 Žiarovky, neónové trubice do 105,00 Gálik & Veselý, s.r.o. 13.09.2016
549/FJA/2016 Zámky kontajnerové do 45,00 TOPOS spol. s r.o. 13.09.2016
550/FJA/2016 Sanitárne zariadenie 1.100,00 Dušan Čambal - PRESTIGE 13.09.2016
551/FJA/2016 Nastavenie klimatizácie do 35,00 VK-Klimaservis, s.r.o. 13.09.2016
552/KAB/2016 Školenie 54,00 € Agentúra TEMPO, s.r.o. 14.09.2016
553/KJH/2016 Telefónna ústredňa - servis 174,00 € M I K R O H U K O , spol. s r.o. 14.09.2016
554/HJE/2016 Servis vozidla 25,00 € Stanislav Hilka – Autoservis 16.09.2016
555/KJH/2016 Tonery 566,40 € JURIGA spol. s r. o. 19.09.2016
556/SGA/2016 Prijatie zahraničnej návštevy 930,00 € City Hotels Slovakia, a. s. 19.09.2016
557/FJA/2016 Čistenie bielizne do 110,00 Radovan Zvalo 19.09.2016
558/FJA/2016 Osvetlenie - žiarivky do 250,00 Gálik & Veselý, s.r.o. 19.09.2016
559/KJH/2016 Etikety 26,52 € PAPERA s.r.o. 19.09.2016
560/KJH/2016 Propagácia - Kontaktný výbor 1.188,00 Bratislava Hotels and Travel, s. r. o. 19.09.2016
561/KJH/2016 Propagácia - Kontaktný výbor 1.188,00 TOUR4U, s.r.o. 19.09.2016
562/FJA/2016 Čistenie rohoží 60,00 € CWS-boco Slovensko, s. r. o. 20.09.2016
563/NLA/2016 Tonery 303,60 € ŠTOR CAD - GRAITEC s. r. o. 20.09.2016
567/NLA/2016 Tonery 424,80 € ŠTOR CAD - GRAITEC s. r. o. 20.09.2016
564/NLA/2016 Tonery 424,80 € ŠTOR CAD - GRAITEC s. r. o. 20.09.2016
565/CZA/2016 Propagácia - Kontaktný výbor 294,00 € AUGUSTÍN MRÁZIK 20.09.2016
566/KJH/2016 Propagácia - Kontaktný výbor 1 188,00 € Bratislava Hotels and Travel, s. r. o. 20.09.2016