Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240000021 letenky Viedeň-Luxembursko 1 020,00 € TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 17.01.2017
4240000021 letenky Viedeň-Luxembursko 1 020,00 € TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 17.01.2017
4240000041 služby KTV 11.1.-10.2.2017 57,80 € Správa služieb diplomatického zboru a.s 17.01.2017
100036 autolekárnička 241,50 € Pyxis s.r.o. 18.01.2017
100044 reštauračné služby - obed 112,15 € M&M Port spol. s r.o. 18.01.2017
4240000029 tonery 1 039,20 € ŠTOR CAD - GRAITEC s.r.o. 18.01.2017
4240000030 tonery 211,20 € ŠTOR CAD - GRAITEC s.r.o. 18.01.2017
4240000086 zameranie, projekt, doprava a montáž otočnej steny JAP-ALFA 1 816,44 € J.A.P. Slovakia, s.r.o. 18.01.2017
100027 žehlenie a pranie 28,70 € Griga s.r.o. 19.01.2017
100045 odborná publikácia 49,91 € Martinus.sk, s.r.o. 19.01.2017
100046 predplatné publikácie 49,50 € AJFA+AVIS, s.r.o. 19.01.2017
4240000031 pitná voda 46/nla/2017 35,04 € MINERÁLNE VODY a.s. 19.01.2017
4240000032 tonery 312,00 € ŠTOR CAD - GRAITEC s.r.o. 19.01.2017
100028 ikebana 01-12/2017 52/NLA/2017 150,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 20.01.2017
100031 Kvetinová dekorácia 51/nla/2017 1 200,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 20.01.2017
4240000019 systémová podpora 2017 629,28 € Asseco Solutions, a.s. 20.01.2017
4240000045 letenky Viedeň-Luxembursko 1 028,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 20.01.2017
4240000052 Výpožička NP exp.TT-vyúčtovanie 04-06/16 228,73 € Ministerstvo vnútra Slovenskej repu 20.01.2017
4240000090 rozdelenie existujúceho el. okruhu na 2 samostatné 574,96 € MIKROHUKO, spol. s r.o. 20.01.2017
100069 odborná publikácia 15,68 € Martinus.sk, s.r.o. 23.01.2017