Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240001778 servisná podpora RKIS 29 425,68 € Asseco Central Europe, a.s. 09.07.2019
4240001769 poistné 64,80 € Colonnade Insurance S.A. 10.07.2019
4240001773 dodávka el. energie KE 154,90 € Východoslovenská energetika a.s. 10.07.2019
101596 poštové služby 06/2019 PO 9,45 € Slovenská pošta, a.s. 11.07.2019
101597 poštové služby 06/2019 KE 22,25 € Slovenská pošta, a.s. 11.07.2019
101598 poštové služby 06/2019 BB 17,20 € Slovenská pošta, a.s. 11.07.2019
101599 poštové služby 06/2019 TN 6,20 € Slovenská pošta, a.s. 11.07.2019
101600 poštové služby 06/2019 124,70 € Slovenská pošta, a.s. 11.07.2019
101602 poštové služby 06/2019 ZA 5,25 € Slovenská pošta, a.s. 11.07.2019
4240001774 spravodajský servis 976,80 € Tlačová agentúra Slovenskej republi 11.07.2019
101601 ovládač na rampu 471/FJA/2019 26,40 € TRITON Závodná s.r.o. 12.07.2019
4240001770 prevádzkové náklady exp. ZA 287,56 € Ministerstvo vnútra Slovenskej repu 12.07.2019
4240001779 Úhrada PHM 472/OZA/2019 4 443,62 € SLOVNAFT, a.s. 12.07.2019
101603 čistenie rohoží 07/2019 37,42 € CWS-boco Slovensko, s.r.o. 16.07.2019
101604 vzdelávacia aktivita 474/MRB/2019 138,00 € EDOS-PEM s.r.o. 16.07.2019
101606 ovládač na rampu 475/OZA/2019 24,00 € JOLLY JOKER a.s. 16.07.2019
4240001772 dodávka elektrickej energie 1 586,80 € MAGNA ENERGIA a.s. 16.07.2019
4240001775 ubytovanie 473/PRA/2019 472,00 € Aston Esquire s.r.o. 16.07.2019
4240001785 Dátový paušál 360,06 € Orange Slovensko, a.s. 16.07.2019
4240001786 MT-Orange 659,58 € Orange Slovensko, a.s. 16.07.2019
4240001771 Diners Club 536,49 € Diners Club CS, s.r.o. 08.07.2019
101607 servisné práce 208,80 € Express Trading s.r.o. 09.07.2019
101608 elektro - prekáblovanie svetla 75,60 € El-Tex spol. s r.o. 17.07.2019
4240001776 letenky 476/SGA/2019 664,00 € ASIANA, spol. s r.o. Dejvice 17.07.2019
4240001780 Servis SMV 477/OZA/2019 65,86 € Hilka s.r.o. 17.07.2019
4240001791 vodné, stočné KE 165,16 € Východoslovenská vodárenská spoločn , a.s. 17.07.2019
101605 spotrebný materiál 483/KJE/2019 31,48 € BBC Systém s.r.o 18.07.2019
101610 tepovanie 480/FJA/2019 30,00 € Čmelko s.r.o. 18.07.2019
101614 informačná technológia 479/PLB/2019 100,00 € ALZA a.s. 18.07.2019
4240001781 služby KTV 61,80 € Správa služieb diplomatického zboru a.s 18.07.2019
4240001782 tonery 482/NLA/2019 166,08 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 18.07.2019
4240001783 tonery 481/NLA/2019 163,32 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 18.07.2019
4240001784 hygienické prostriedky NR 484/FJA/2019 249,63 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 18.07.2019
4240001793 technické zhodnotenie softvéru 478/PLB/2019 72 960,00 € Asseco Central Europe, a.s. 18.07.2019
101609 stavebný materiál 800,00 € PRESPOR spol. s r.o. 19.07.2019
101611 vzdelávacia aktivita 485/MRB/2019 429,60 € IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. 19.07.2019
101612 čistenie kanalizácie 140,00 € Daniel Gschweng - krtkovanie BA, 22.07.2019
101615 IKT-spotrebný materiál 487/PLB/2019 650,00 € ALZA a.s. 22.07.2019
4240001787 nájomné PG za 07/2019 96,00 € DOAS, a.s. 22.07.2019
4240001788 výmena výťahov 102 000,00 € KONE s.r.o. 22.07.2019