Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240002203 dodávka pitnej vody 90/NLA/2020 32,76 € MINERÁLNE VODY a.s. 04.02.2020
4240002216 Diners Club 44,00 € Diners Club CS, s.r.o. 04.02.2020
101931 interiérové vybavenie 94/OEB/2020 250,00 € ELEKTROSPED, a. s. 05.02.2020
101933 výmena osvetlenia 98/SJF/2020 237,93 € LEDart s.r.o. 05.02.2020
101944 rokovanie zahraničnej delegácie KV 92/KLF/2020 11 150,00 € OMEGA Investments a.s. 05.02.2020
101945 bilaterálny seminár 93/KLF/2020 4 605,00 € OMEGA Investments a.s. 05.02.2020
101955 projektová dokumentácia 97/SJF/2020 850,00 € Ing. Erika Faguľová-Lorincová 05.02.2020
4240002207 seminár 95/CJD/2020 280,00 € Jana Černá 05.02.2020
4240002208 seminár 96/CJD/2020 390,00 € Jana Černá 05.02.2020
4240002219 kancelársky materiál 99/NLA/2020 86,00 € Tibor Varga TSV Papier 05.02.2020
4240002225 spravodajský servis 976,80 € Tlačová agentúra Slovenskej republi 05.02.2020
4240002218 tonery 100/NLA/2020 3 728,16 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 06.02.2020
4240002220 kancelársky materiál KE 101/NLA/2020 352,00 € Tibor Varga TSV Papier 06.02.2020
4240002228 prenájom NP PO 1.Q 2020 PO 3 210,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik 06.02.2020
4240002233 pracovné rokovanie 102/CJD/2020 220,00 € Jana Černá 06.02.2020
4240002236 prevádzkové náklady - vyúčtovanie TT 681,78 € Ministerstvo vnútra Slovenskej repu 06.02.2020
101934 vzdelávacia aktivita 103/MRB/2020 78,00 € EDOS-PEM s.r.o. 07.02.2020
101936 kvetinová dekorácia 114/NLA/2020 80,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 07.02.2020
4240002221 letenky 340,92 € ASIANA, spol. s r.o. Dejvice 07.02.2020
4240002223 Čistiace prostriedky KE I. polrok 2020 105/FJA/2020 319,68 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 07.02.2020
4240002224 hygienické prostriedky KE I. polrok 2020 104/FJA/2020 789,40 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 07.02.2020
101946 oprava elektroinštalácie 113/FJA/2020 32,40 € El-Tex spol. s r.o. 10.02.2020
101948 medzinárodné rokovanie 108/MMF/2020 1 400,00 € HUMENA s.r.o. 10.02.2020
4240002229 servisná podpora RKIS 01/2020 29 425,68 € Asseco Central Europe, a.s. 10.02.2020
4240002230 servisná podpora KIS 01/2020 34 464,30 € Asseco Central Europe, a.s. 10.02.2020
4240002238 servis tel. ústredne 109/OZA/2020 90,00 € MIKROHUKO, spol. s r.o. 10.02.2020
101935 pitná voda 111/NLA/2020 619,66 € KON - RAD spol. s r.o. 11.02.2020
4240002227 kancelársky materiál 112/NLA/2020 84,73 € Tibor Varga TSV Papier 11.02.2020
4240002237 prenájom PM 143,39 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik 11.02.2020
4240002239 Servis SMV 110/OZA/2020 199,76 € Hilka s.r.o. 11.02.2020
101937 poštové služby 01/2020 KE 10,45 € Slovenská pošta, a.s. 12.02.2020
101938 poštové služby 01/2020 PO 11,20 € Slovenská pošta, a.s. 12.02.2020
101939 poštové služby 01/2020 TN 2,20 € Slovenská pošta, a.s. 12.02.2020
101940 poštové služby 01/2020 TT 5,10 € Slovenská pošta, a.s. 12.02.2020
101941 poštové služby 01/2020 BB 26,15 € Slovenská pošta, a.s. 12.02.2020
101942 poštové služby 01/2020 ZA 10,30 € Slovenská pošta, a.s. 12.02.2020
101943 poštové služby 01/2020 117,70 € Slovenská pošta, a.s. 12.02.2020
4240002231 tonery 116/NLA/2020 1 645,56 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 13.02.2020
4240002234 nájomné PG za 02/2020 96,00 € DOAS, a.s. 13.02.2020
4240002240 Servis SMV 115/OZA/2020 45,48 € Hilka s.r.o. 13.02.2020
101947 zahraničné pracovné stretnutie 117/SGA/2020 70,00 € TOUR4U, s.r.o. 14.02.2020
101958 likvidácia odpadu 119/FJA/2020 650,00 € PLUSIM, spol. s r.o. 14.02.2020
101959 drobný materiál 118/FJA/2020 250,00 € Ján Šalling SILVIA 14.02.2020
101960 ubytovanie 120/CJD/2020 500,00 € STH -Stavhotely a.s. Hotel NIVY*** 14.02.2020
101949 Seminár 121/MRB/2020 38,00 € Regionálne vzdelávacie centrum Martin 17.02.2020
101950 vzdelávacia aktivita 128/MRB/2020 180,00 € Macrosoft s.r.o. 17.02.2020
101951 vzdelávacia aktivita 127/MRB/2020 77,83 € Macrosoft s.r.o. 17.02.2020
101952 tlač - online prístup 124/NLA/2020 24,00 € N Press, s.r.o. 17.02.2020
101953 tlač - online prístupy 125/NLA/2020 49,00 € W PRESS a.s. 17.02.2020
101954 tonery 123/NLA/2020 68,40 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 17.02.2020
101957 tlač - online prístup 122/NLA/2020 36,00 € Petit Press, a.s. 17.02.2020
4240002241 Dátový paušál 360,00 € Orange Slovensko, a.s. 17.02.2020
4240002242 MT-Orange 473,56 € Orange Slovensko, a.s. 17.02.2020
101956 čistenie rohoží 130/2020/FJA 37,42 € CWS-boco Slovensko, s.r.o. 18.02.2020
101962 Servis SMV 129/OEB/2020 238,00 € Portas, spol. s r.o. 18.02.2020
101981 projektová dokumentácia 131/SJF/2020 2 280,00 € TERMOCOM, spol. s r.o. 19.02.2020
4240002244 letenky 132/MMF/2020 2 125,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 19.02.2020
4240002243 tonery 133/NLA/2020 808,44 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 20.02.2020
4240002246 služby KTV 61,80 € Správa služieb diplomatického zboru a.s 20.02.2020
101961 odborná publikácia 135/MRB/2020 61,20 € BUSINESS MEDIA, spol. s r.o. 21.02.2020