Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240002240 Servis SMV 115/OZA/2020 45,48 € Hilka s.r.o. 13.02.2020
101947 zahraničné pracovné stretnutie 117/SGA/2020 70,00 € TOUR4U, s.r.o. 14.02.2020
101958 likvidácia odpadu 119/FJA/2020 650,00 € PLUSIM, spol. s r.o. 14.02.2020
101959 drobný materiál 118/FJA/2020 250,00 € Ján Šalling SILVIA 14.02.2020
101960 ubytovanie 120/CJD/2020 500,00 € STH -Stavhotely a.s. Hotel NIVY*** 14.02.2020
101949 Seminár 121/MRB/2020 38,00 € Regionálne vzdelávacie centrum Martin 17.02.2020
101950 vzdelávacia aktivita 128/MRB/2020 180,00 € Macrosoft s.r.o. 17.02.2020
101951 vzdelávacia aktivita 127/MRB/2020 77,83 € Macrosoft s.r.o. 17.02.2020
101952 tlač - online prístup 124/NLA/2020 24,00 € N Press, s.r.o. 17.02.2020
101953 tlač - online prístupy 125/NLA/2020 49,00 € W PRESS a.s. 17.02.2020
101954 tonery 123/NLA/2020 68,40 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 17.02.2020
101957 tlač - online prístup 122/NLA/2020 36,00 € Petit Press, a.s. 17.02.2020
4240002241 Dátový paušál 360,00 € Orange Slovensko, a.s. 17.02.2020
4240002242 MT-Orange 473,56 € Orange Slovensko, a.s. 17.02.2020
101956 čistenie rohoží 130/2020/FJA 37,42 € CWS-boco Slovensko, s.r.o. 18.02.2020
101962 Servis SMV 129/OEB/2020 238,00 € Portas, spol. s r.o. 18.02.2020
101981 projektová dokumentácia 131/SJF/2020 2 280,00 € TERMOCOM, spol. s r.o. 19.02.2020
4240002244 letenky 132/MMF/2020 2 125,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 19.02.2020
4240002243 tonery 133/NLA/2020 808,44 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 20.02.2020
4240002246 služby KTV 61,80 € Správa služieb diplomatického zboru a.s 20.02.2020