Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240002256 stravné lístky NR 1 332,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 02.03.2020
4240002257 stravné lístky TN 1 291,50 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 02.03.2020
4240002258 odborné vzdelávacie aktivity 159/UMB/2020 2 872,32 € PRO EDUCATION International s.r.o. 02.03.2020
4240002259 stravné lístky KE 1 521,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 02.03.2020
4240002260 stravné lístky NKÚ BA 13 752,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 02.03.2020
4240002271 vodné, stočné 278,63 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 02.03.2020
4240002272 vodné, stočné BB 219,61 € Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s. 02.03.2020
4240002273 dodávka plynu 3/2020 2 147,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. 02.03.2020
4240002275 telekomunikačné služby 02/2020 1 160,66 € Slovak Telekom, a.s. 02.03.2020
4240002277 spravodajský servis 976,80 € Tlačová agentúra Slovenskej republi 02.03.2020
4240002279 zabezpečenie úloh PZS 129,60 € Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 02.03.2020
4240002263 stravné lístky PO 1 309,50 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.03.2020
101976 kvetinová dekorácia 164/NLA/2020 230,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 04.03.2020
101977 kvetinová dekorácia 165/NLA/2020 115,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 04.03.2020
101978 Pracovné rokovanie 163/NLA/2020 90,00 € Jana Černá 04.03.2020
101979 Dezinfekčné prostriedky 162/FJA/2020 359,10 € REMPO, s.r.o. 04.03.2020
101980 Dezinfekčné prostriedky 160/FJA/2020 250,20 € REMPO, s.r.o. 04.03.2020
101995 vzdelávacia aktivity 181/MRB/2020 275,00 € Slovenský inštitút interných audíto 04.03.2020
4240002261 výkon strážnej služby 02/20 6 379,78 € S.W.A.T Security s.r.o. 04.03.2020
4240002274 elektrická energia 02/2020 21,06 € Pow-en a.s. 05.03.2020