Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
381/HKB/2012 kanc.papier 50,40 € OFFICE DEPOT s.r.o. 17.10.2012
382/HKB/2012 kultúrno-športové podujatie 70,00 / SF Nádvorie radnice, Mestský úrad Trnava 17.10.2012
383/CZA/2012 spiatočná letenka 201,00 € Redi Tour s.r.o. 17.10.2012
384/HKB/2012 tonery 144,00 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 17.10.2012
385/HKB/2012 tonery 150,00 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 18.10.2012
386/HKB/2012 tonery 330,50 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 19.10.2012
387/CZA letenky 295,00 € Redi Tour s.r.o. 19.10.2012
388/HKB/2012 kultúrne podujatie 117,00 / SF Divadlo ASTORKA KORZO ´90 19.10.2012
389/HKB/2012 kanc.potreby 288,57 € Lamitec, spol. s r.o. 22.11.2012
390/IDA/2012 výmena pneumatík / prezutie sl.mot.vozidiel 80,00 € Motocentrum 22.10.2012
391/HKB/2012 kanc.papier 138,00 € OFFICE DEPOT s.r.o. 24.10.2012
392/HKB/2012 STK, prezutie pneumatík sl.mot.vozidiel 700,00 € Autoservis Havran s.r.o. 24.10.2012
393/SZA/2012 letenka 546,00 € Redi Tour s.r.o. 24.10.2012
394/HKB/2012 odvlhčovač vzduchu 159,00 € NAY ELKTRODOM 24.10.2012
395/HKB/2012 tonery 263,52 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 24.10.2012
396/HKB/2012 STORNO OBJEDNAVKY STORNO OBJEDNAVKY STORNO OBJEDNAVKY 24.10.2012
397/HKB/2012 KANC.POTREBY 200,00 € Lamitec, spol. s r.o. 24.10.2012
398/HKB/2012 kanc.potreby 307,96 € Lamitec, spol. s r.o. 24.10.2012
402/IDA/HKB pneumatiky-nákup nových na sl.mot.vozidlo 320,00 € Motocentrum 25.10.2012
403/HKB/2012 tonery 246,73 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 25.10.2012