Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
100570 vypracovanie statického posudku 727/FJA/2017 350,00 € StructureSS, s.r.o. 27.11.2017
100571 odber tlače 1.Q 2018 306,60 € Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 28.11.2017
100572 predplatné denník N-Web/2018 53,88 € N Press, s.r.o. 28.11.2017
100575 TREND Digital/2018 737/NLA/2017 147,00 € News and Media Holding a.s. 28.11.2017
4240000569 servisná podpora RKIS 2017 734/KJH/2017 32 038,80 € Asseco Central Europe, a.s. 28.11.2017
100574 pečiatka 738/KJH/2017 24,48 € FIBI s.r.o. 29.11.2017
100577 Hospodárske noviny/2018 740/NLA/2017 657,00 € MAFRA Slovakia, a.s. 29.11.2017
100579 ubytovanie 743/KJH/2017 4 639,00 € Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o. 30.11.2017
100583 tlač na rok 2018 739/NLA/2017 67,60 € INPROST, s.r.o. 01.12.2017
100594 Kancelársky nábytok 539/KLF/2017 5 299,20 € DREMONT spol. s r.o. 01.12.2017
100609 prijatie hostí z NKI Bieloruska 746/SGB/2017 295,40 € KKIMO Invest, s.r.o. 01.12.2017
100623 Sprievodcovské služby v RJ 747/SGB/2017 65,00 € Bratislavská organizácia cestovného ruchu 01.12.2017
4240000584 tematický monitoring médií 11/2017 318,66 € STORIN plus s.r.o. 01.12.2017
4240000585 IP VPN - mesačný poplatok 11/2017 1 138,80 € BENESTRA, s.r.o. 01.12.2017
4240000590 Tonery 748/NLA/2017 424,44 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 01.12.2017
4240000591 spravodajský servis za 11/2017 720,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s 01.12.2017
4240000592 telekomunikačné služby 11/2017 1 300,55 € Slovak Telekom, a.s. 01.12.2017
4240000594 platby firemnými kartami DC za 11/2017 3 025,32 € Diners Club CS, s.r.o. 01.12.2017
4240000613 upratovanie december 2017 733/FJA/2017 637,08 € B.T.SERVIS SK, s.r.o. 01.12.2017
100573 elektrospotrebiče exp.KE 742/FJA/2017 609,32 € DATART INTERNATIONAL, a.s. 04.12.2017