Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
100716 odborný seminár 113/MRB/2018 356,00 € PROEKO s.r.o. 20.02.2018
100717 odborný seminár 116/MRB/2018 156,00 € PROEKO s.r.o. 20.02.2018
4240000725 kancelársky materiál 111/NLA/2018 81,79 € PAPERA s.r.o. 20.02.2018
4240000726 letenky 117/CZA/2018 470,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 20.02.2018
100720 oprava radiátora 120/FJA/2018 53,16 € Peter Rigo Havarijná služba 21.02.2018
4240000728 oprava multifunkčného zariadenia 119/MZA/2018 232,00 € Grex SK, s.r.o. 21.02.2018
100718 Odstránenie závad na elektrických zariadeniach vyplývajúcich z rev.správy 122/FJA/2018 1 853,00 € Jozef Novota 22.02.2018
100719 Servis - výmena čelného skla na SMV ev. č. BL632OR 123/OZA/2018 66,39 € Motor-Car Prešov, s. r. o. 22.02.2018
100721 revízia hasiacich prístrojov 121/FJA/2018 191,22 € SE Slovakia Fire Protection s.r.o. 22.02.2018
4240000727 Čistiace prostriedky 118/FJA/2018 48,84 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 22.02.2018
4240000740 Dátové služby 480,00 € Orange Slovensko, a.s. 22.02.2018
100722 kultúrny program 128/SJF/2018 5 437,20 € BKIS Bratislavské kult.a inf.stredisko 26.02.2018
100723 oprava a rekonštrukcia bleskozvodov exp. KE 127/FJA/2018 620,00 € Igor Hudák - ELIH 26.02.2018
100724 prezentačné predmety na rok 2018 129/KJH/2018 7 300,00 € FIBI s.r.o. 26.02.2018
100730 oprava multifunkčných zariadení PO 130/MZA/2018 433,10 € Iveta Sokolová - OPTIMA 26.02.2018
4240000729 služby KTV 61,80 € Správa služieb diplomatického zboru a.s 26.02.2018
4240000730 kancelársky materiál 124/NLA/2018 43,18 € PAPERA s.r.o. 26.02.2018
4240000731 kancelársky materiál 125/NLA/2018 91,71 € PAPERA s.r.o. 26.02.2018
4240000732 kancelársky materiál 126/NLA/2018 40,22 € PAPERA s.r.o. 26.02.2018
4240000741 vodné, stočné 234,62 € Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s. 26.02.2018