Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240002849 stravné lístky TT 1 215,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 01.02.2021
4240002850 stravné lístky ZA 1 174,50 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 01.02.2021
4240002851 stravné lístky PO 1 269,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 01.02.2021
4240002852 stravné lístky TN 1 174,50 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 01.02.2021
4240002853 stravné lístky NKÚ BA 11 466,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 01.02.2021
4240002854 stravné lístky NR 1 242,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 01.02.2021
4240002856 IP VPN - mesačný poplatok 01/2021 936,00 € SWAN, a. s. 01.02.2021
4240002858 upratovacie služby 45/FJA/2021 1 650,00 € KLINTON, s.r.o. 01.02.2021
4240002859 tematický monitoring médií 01/2021 318,66 € Slovakia Online s.r.o. 01.02.2021
4240002860 vodné, stočné 55,54 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 01.02.2021
4240002861 stravné lístky KE 1 557,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 01.02.2021
4240002862 servisná podpora RKIS 01/2021 29 425,68 € Asseco Central Europe, a.s. 01.02.2021
4240002863 servisná podpora KIS 01/2021 34 464,30 € Asseco Central Europe, a.s. 01.02.2021
4240002865 telekomunikačné služby 01/2021 1 087,86 € Slovak Telekom, a.s. 01.02.2021
4240002866 spravodajský servis 976,80 € Tlačová agentúra Slovenskej republi 01.02.2021
4240002868 Úhrada PHM 43/OZA/2021 667,79 € SLOVNAFT, a.s. 01.02.2021
4240002869 Mesačný paušál 1/2021 42/OZA/2021 288,00 € Commander Services s. r. o. 01.02.2021
102486 interiérové vybavenie 48/KJH/2021 533,18 € Peter Fraňo - FRATEX 02.02.2021
4240002846 tonery 49/VRC/2021 402,24 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 02.02.2021
4240002870 správa a udržba kotolne 47/OZA/2021 170,00 € TERMOCOM Servis, s. r. o. 02.02.2021