Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240002983 Čistiace prostriedky PO 175/FJA/2021 130,00 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 14.04.2021
4240002984 Čistiace prostriedky KE 178/FJA/2021 180,00 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 14.04.2021
4240002985 Čistiace prostriedky TT 176/FJA/2021 100,00 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 14.04.2021
4240002986 Čistiace prostriedky TN 174/FJA/2021 60,00 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 14.04.2021
4240002987 Čistiace prostriedky NR 173/FJA/2021 30,00 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 14.04.2021
4240002988 Čistiace prostriedky BB 181/FJA/2021 138,00 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 14.04.2021
4240002993 nájomné PG za 04/2021 96,00 € DOAS, a.s. 14.04.2021
102612 drobný spotrebný materiál 196/FJA/2021 419,00 € Ján Šalling SILVIA 15.04.2021
102590 odber tlače 182/NLA/2021 269,92 € Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 15.04.2021
4240002991 tonery 194/VRC/2021 515,16 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 15.04.2021
102592 interiérové vybavenie 186/FJA/2021 58,60 € Alza.sk s.r.o. 16.04.2021
102593 online vzdelávacia aktivita 183/MRB/2021 10,00 € Slovenská štatistická a demografick spoločnosť 16.04.2021
102594 online seminár 184/MRB/2021 80,00 € Regionálne vzdelávacie centrum TN 16.04.2021
102595 interiérové vybavenie 185/FJA/2021 428,00 € QuickStore s.r.o. 16.04.2021
4240002994 Dátový paušál 888,77 € Orange Slovensko, a.s. 16.04.2021
4240002995 MT-Orange 427,04 € Orange Slovensko, a.s. 16.04.2021
4240003001 spotreba EE, 1.Q 2021 PO 221,16 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik 16.04.2021
4240002997 vyúčtovanie nákladov NR 3 922,48 € Inšpektorát práce Nitra 19.04.2021
4240003005 vodné, stočné KE 198,11 € Východoslovenská vodárenská spoločn , a.s. 19.04.2021
102596 tonery 195/VRC/2021 280,80 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 20.04.2021