Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
102801 poštové služby 08/2021 TT 5,25 € Slovenská pošta, a.s. 31.08.2021
102802 poštové služby 08/2021 ZA 13,55 € Slovenská pošta, a.s. 31.08.2021
102803 poštové služby 08/2021 KE 8,00 € Slovenská pošta, a.s. 31.08.2021
102804 poštové služby 08/2021 BB 17,90 € Slovenská pošta, a.s. 31.08.2021
102805 poštové služby 08/2021 124,15 € Slovenská pošta, a.s. 31.08.2021
102806 poštové služby 08/2021 PO 5,65 € Slovenská pošta, a.s. 31.08.2021
4240003206 revízie kotolne 433/OZA/2021 315,00 € TERMOCOM Servis, s. r. o. 02.09.2021
4240003214 Diners Club 486,76 € Diners Club CS, s.r.o. 02.09.2021
4240003190 elektronické stravné lístky 2 836,40 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.09.2021
102798 kancelársky materiál 436/NLA/2021 300,32 € SECUPACK s.r.o. 06.09.2021
4240003208 Servis SMV 434/OZA/2021 600,00 € Hilka s.r.o. 06.09.2021
4240003215 výkon kontroly kotlov 420,00 € Miteco spol. s r.o. 06.09.2021
102797 rámovanie obrazu 156,20 € Ing.Virágová Ildiko - Hollywood Art 06.09.2021
102799 tonery 440/VRC/2021 643,20 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 08.09.2021
4240003209 Servis SMV 437/OZA/2021 400,00 € Hilka s.r.o. 08.09.2021
4240003210 Servis SMV 438/OZA/2021 500,00 € Hilka s.r.o. 08.09.2021
4240003211 Servis SMV 439/OZA/2021 100,00 € Hilka s.r.o. 08.09.2021
4240003203 kancelársky materiál 443/NLA/2021 285,00 € Tibor Varga TSV Papier 09.09.2021
4240003204 sezónny servis klímy 442/FJA/2021 648,00 € APEN s.r.o. 09.09.2021
102807 maliarske práce 446/FJA/2021 1 000,00 € Ján Lovász 10.09.2021