Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240003277 Servis SMV 536/OZA/2021 250,00 € Hilka s.r.o. 21.10.2021
4240003281 Servis SMV 546/OZA/2021 300,00 € Hilka s.r.o. 22.10.2021
4240003282 Servis SMV 550/OZA/2021 300,00 € Hilka s.r.o. 22.10.2021
102887 interiérové vybavenie 551/FJA/2021 2 670,00 € KOLLM s.r.o. 25.10.2021
102888 výmena ohrievača vody KE 547/FJA/2021 2 679,00 € ELÍZ - ohrievače vody, s. r. o. 25.10.2021
102889 servis chochádzkového systému 548/FJA/2021 417,48 € APIS spol. s r.o. 25.10.2021
102892 elektroinštalačné práce 554/FJA/2021 1 117,39 € El-Tex spol. s r.o. 25.10.2021
102893 rozšírenie licencie 556/VRC/2021 189,60 € Ardaco, a.s. 25.10.2021
4240003283 kancelársky materiál 552/NLA/2021 1 131,40 € Tibor Varga TSV Papier 25.10.2021
4240003286 tonery 553/VRC/2021 410,04 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 25.10.2021
4240003288 Servis SMV 557/OZA/2021 250,00 € Hilka s.r.o. 26.10.2021
4240003289 Servis SMV 555/OZA/2021 1 500,00 € Hilka s.r.o. 26.10.2021
102890 vzdelávacia aktivita 562/VJC/2021 1 350,00 € Elena Mašlonková - TINA 27.10.2021
102891 sťahovacie práce 561/OEB/2021 3 385,50 € PLUSIM, spol. s r.o. 27.10.2021
4240003291 Servis SMV 558/OZA/2021 150,00 € Hilka s.r.o. 27.10.2021
102895 preklad textu 549/MMF/2021 375,00 € Zuzana Kvačková 22.10.2021
4240003307 vodné, stočné 190,74 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 25.10.2021
102897 revízia HP 560/OZA/2021 45,00 € MATINA, s. r. o. 27.10.2021
102898 čistenie odkvapových žľabov 559/OZA/2021 140,00 € Správa mestskej zelene v Košiciach 27.10.2021
4240003294 upratovacie služby 563/FJA/2021 1 550,00 € KLINTON, s.r.o. 27.10.2021