Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
102910 interiérové vybavenie 583/FJA/2021 2 995,00 € KOLLM s.r.o. 11.11.2021
102911 montáž osvetlenia 584/FJA/2021 929,52 € TERMOCOM, spol. s r.o. 11.11.2021
102912 revízia bleskozvodov exp. KE 582/FJA/2021 75,00 € Michal Hudák 11.11.2021
102913 hygienické prostriedky 585/FJA/2021 11,88 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 11.11.2021
102914 Servis požiarno-techn. zariadení exp. BB 586/FJA/2021 101,76 € Miromax s.r.o. 11.11.2021
102917 náhradné diely do notebookov 588/VRC/2021 783,60 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 11.11.2021
102916 interiérové vybavenie exp. TT 593/FJA/2021 77,39 € JUTEX SLOVAKIA s.r.o. 12.11.2021
102918 odborná publikácia 592/MRB/2021 24,45 € Libristo Media s.r.o. 12.11.2021
102925 odborná publikácia 591/MRB/2021 57,15 € Gorila. sk 12.11.2021
102927 Sociologický prieskum 590/KJH/2021 12 000,00 € AGENTÚRA MVK s.r.o. 12.11.2021
4240003317 Servis SMV 589/OZA/2021 1 000,00 € Hilka s.r.o. 12.11.2021
4240003320 servis výťahov 452,09 € KONE s.r.o. 15.11.2021
4240003327 nájomné PG za 11/2021 96,00 € DOAS, a.s. 15.11.2021
4240003328 vyúčtovanie nákladov NR 1 646,39 € Inšpektorát práce Nitra 15.11.2021
102920 interierové vybavenie 594/OEB/2021 220,50 € Andrea Shop s.r.o. 16.11.2021
102926 rozšírenie licencie 45,60 € Ardaco, a.s. 16.11.2021
4240003324 MT-Orange 404,89 € Orange Slovensko, a.s. 16.11.2021
4240003325 Dátový paušál 448,24 € Orange Slovensko, a.s. 16.11.2021
4240003326 služby KTV 61,80 € Správa služieb diplomatického zboru a.s 16.11.2021
4240003331 Servis SMV 595/OZA/2021 145,00 € Hilka s.r.o. 16.11.2021