Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240003389 distribúcia plynu KE 414,11 € MAGNA ENERGIA a.s. 31.12.2021
4240003390 distribúcia plynu BB 36,79 € MAGNA ENERGIA a.s. 31.12.2021
4240003391 Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 370,00 € Axelum, s. r. o. 31.12.2021
4240003393 servisná podpora KIS 12/2021 34 464,30 € Asseco Central Europe, a.s. 31.12.2021
4240003394 servisná podpora RKIS 12/2021 29 425,68 € Asseco Central Europe, a.s. 31.12.2021
4240003395 IP VPN - mesačný poplatok 12/2021 936,00 € SWAN, a. s. 31.12.2021
102971 oprava detektora 619/OZA/2021 138,00 € TERMOCOM, spol. s r.o. 30.11.2021
102979 poštové služby 12/2021 359,80 € Slovenská pošta, a.s. 31.12.2021
102980 poštové služby 12/2021 TN 4,20 € Slovenská pošta, a.s. 31.12.2021
102981 poštové služby 12/2021 NR 4,40 € Slovenská pošta, a.s. 31.12.2021
102982 poštové služby 12/2021 PO 9,40 € Slovenská pošta, a.s. 31.12.2021
102983 poštové služby 12/2021 BB 14,00 € Slovenská pošta, a.s. 31.12.2021
102984 poštové služby 12/2021 ZA 4,40 € Slovenská pošta, a.s. 31.12.2021
102985 poštové služby 12/2021 KE 8,95 € Slovenská pošta, a.s. 31.12.2021
4240003396 doúčtovanie za služby pri prenájme NP PO 2021 853,48 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik 31.12.2021
4240003397 prevádzkové náklady exp. ZA 647,12 € Ministerstvo vnútra Slovenskej repu 31.12.2021
4240003398 spotreba EE, 4.Q 2021 PO 307,37 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik 31.12.2021
102973 antigénové testy 1 295,00 € UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 04.01.2022
4240003379 elektronické stravné lístky 2 293,17 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 04.01.2022
4240003386 servis rampy 60,00 € JOLLY JOKER a.s. 10.01.2022