Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240003448 Vyúčtovanie el. energie BB 01/2022 83,21 € MAGNA ENERGIA a.s. 31.01.2022
4240003449 Vyúčtovanie el. energie BA 01/2022 896,13 € MAGNA ENERGIA a.s. 31.01.2022
4240003450 telekomunikačné služby 01/2022 1 094,46 € Slovak Telekom, a.s. 31.01.2022
4240003453 spravodajský servis 976,80 € Tlačová agentúra Slovenskej republi 31.01.2022
103047 poštové služby 01/2022 BB 11,00 € Slovenská pošta, a.s. 31.01.2022
103049 poštové služby 01/2022 146,85 € Slovenská pošta, a.s. 31.01.2022
103050 poštové služby 01/2022 PO 5,40 € Slovenská pošta, a.s. 31.01.2022
103051 poštové služby 01/2022 ZA 9,95 € Slovenská pošta, a.s. 31.01.2022
103052 poštové služby 01/2022 KE 7,20 € Slovenská pošta, a.s. 31.01.2022
103054 poštové služby 01/2022 TN 6,05 € Slovenská pošta, a.s. 31.01.2022
4240003455 servisná podpora RKIS 01/2022 29 425,68 € Asseco Central Europe, a.s. 31.01.2022
4240003456 servisná podpora KIS 01/2022 17 358,00 € Asseco Central Europe, a.s. 31.01.2022
103018 interiérové vybavenie 1 350,00 € B2B Partner s. r. o. 01.02.2022
103021 servis dochádzkového systému 120,00 € TRITON spol. s r.o. 01.02.2022
103019 interierové vybavenie 1 100,00 € Lamitec, spol. s r.o. 02.02.2022
103020 sťahovacie práce 450,00 € PLUSIM, spol. s r.o. 02.02.2022
103022 projektová dokumentácia 180,00 € Ing.arch.Dana Zongorová 02.02.2022
103023 USB Token 98,40 € PosAm, spol. s r. o. 02.02.2022
4240003438 elektronické stravné lístky 3 205,98 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 02.02.2022
103025 vzdelávacie služby na rok 2022 KE 35,00 € Regionálne vzdel.centrum Košice 03.02.2022