Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
102765 poštové služby 07/2021 NR 4,00 € Slovenská pošta, a.s. 02.08.2021
102766 poštové služby 07/2021 PO 6,00 € Slovenská pošta, a.s. 02.08.2021
102767 poštové služby 07/2021 BB 15,85 € Slovenská pošta, a.s. 02.08.2021
102768 poštové služby 07/2021 TN 11,80 € Slovenská pošta, a.s. 02.08.2021
102769 poštové služby 07/2021 KE 13,95 € Slovenská pošta, a.s. 02.08.2021
102770 poštové služby 07/2021 216,00 € Slovenská pošta, a.s. 02.08.2021
102771 poštové služby 07/2021 ZA 10,15 € Slovenská pošta, a.s. 02.08.2021
4240003150 výkon strážnej služby 07/2021 7 290,72 € S.W.A.T Security s.r.o. 02.08.2021
4240003151 monitoring vozidiel 388/OZA/2021 3 498,60 € DATACAR, spol. s. r. o. 02.08.2021
4240003154 IP VPN - mesačný poplatok 07/2021 936,00 € SWAN, a. s. 02.08.2021
4240003156 spravodajský servis 07/2021 720,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s 02.08.2021
4240003157 tematický monitoring médií 07/2021 318,66 € Slovakia Online s.r.o. 02.08.2021
4240003160 distribúcia elektriny 1 045,34 € MAGNA ENERGIA a.s. 02.08.2021
4240003161 distribúcia elektriny BB 57,01 € MAGNA ENERGIA a.s. 02.08.2021
4240003162 distribúcia elektriny KE 51,09 € MAGNA ENERGIA a.s. 02.08.2021
4240003168 telekomunikačné služby 07/2021 1 205,35 € Slovak Telekom, a.s. 02.08.2021
4240003169 servisná podpora KIS 07/2021 34 464,30 € Asseco Central Europe, a.s. 02.08.2021
4240003170 servisná podpora RKIS 07/2021 29 425,68 € Asseco Central Europe, a.s. 02.08.2021
4240003153 elektronické stravné lístky 3 437,52 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.08.2021
4240003165 Servis SMV 391/OZA/2021 300,00 € Hilka s.r.o. 03.08.2021
4240003167 servis tel. ústredne TN 392/OZA/2021 294,00 € MIKROHUKO, spol. s r.o. 03.08.2021
4240003166 Servis SMV 393/OZA/2021 440,00 € Hilka s.r.o. 04.08.2021
102762 interiérové vybavenie 394/OEB/2021 64,90 € NAY a.s. 05.08.2021
102774 Pracovné rokovanie 396/CJD/2021 80,00 € Jana Černá 09.08.2021
102763 vzdelávacia aktivita 401/VJC/2021 2 256,00 € GOPAS SR, a.s. 10.08.2021
102772 skartovací stroj 399/OEB/2021 82,16 € ELEKTROSPED, a. s. 10.08.2021
4240003176 deratizácia TT 31,47 € Ministerstvo vnútra Slovenskej repu 10.08.2021
102764 zahraničná pracovná návšteva 400/MMF/2021 200,00 € NOLIS, s. r. o. 11.08.2021
102775 tlmočenie 402/MMF/2021 940,00 € PhDr. Mária Švecová 11.08.2021
102778 exteriérové rastliny 403/FJA/2021 161,00 € A.B.I.E.S s.r.o. 12.08.2021
102780 vybavenie kuchynky 404/FJA/2021 72,60 € ELEKTROSPED, a. s. 12.08.2021
4240003172 nájomné PG za 08/2021 96,00 € DOAS, a.s. 12.08.2021
102776 pracovné stretnutie 405/MMF/2021 400,00 € CD group, s.r.o. Prevádzka KORZO café&restaurant 13.08.2021
4240003171 Dezinfekčné prostriedky 407/OEB/2021 571,72 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 16.08.2021
4240003174 MT-Orange 406,18 € Orange Slovensko, a.s. 16.08.2021
4240003175 Dátový paušál 415,55 € Orange Slovensko, a.s. 16.08.2021
4240003179 kancelársky materiál 406/NLA/2021 689,28 € Tibor Varga TSV Papier 16.08.2021
102777 deaktivácia služby 397/OZA/2021 342,72 € Commander Services s. r. o. 09.08.2021
4240003173 služby KTV 61,80 € Správa služieb diplomatického zboru a.s 17.08.2021
102786 reprezentačný materiál 408/NLA/2021 143,23 € Swiss Coffee s. r. o. 18.08.2021