Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
337/MJA/2014 daňové zákony v roku 2015 76,33 € MEDIAPRINT-KAPA Pressegrosso, a.s. 27.10.2014
338/MJA/2014 odber periodík 131,94 € PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o. 27.10.2014
339/MJA/2014 odber periodika 67,60 € INPROST, spol. s r.o. 27.10.2014
315/IDA/2014 prezutie pneumatík, servisná prehliadka 1 095,00 € Autoservis Havran, s.r.o. 27.10.2014
343/CZA/2014 letenky 696,00 € GO travel Slovakia, s.r.o. 29.10.2014
390/CZA/2014 žardiniéra 34,98 € Jana Černá 12.11.2014
391/HKB/2014 vizitky 277,38 € ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o. 21.11.2014
392/HKB/2014 tonery 265,93 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 18.11.2014
393/HKB/2014 tonery, valce 959,55 € URIGA, spol. s r.o. 18.11.2014
394/HKB/2014 kanc. potreby 31,58 € Activa Slovakia s.r.o. 19.11.2014
395/HKB/2014 ochranné prac. pomôcky cca 450,00 REMPO s.r.o. 21.11.2014
396/HKB/2014 vyčistenie obrusov 35,00 € LIKA Service, s.r.o. 21.11.2014
402/HKB/2014 toner 79,20 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 26.11.2014
403/HKB/2014 protokol utaj. pisomnosti cca 15,00 ŠEVT, a.s. 26.11.2014
404/HKB/2014 termoobálky cca 69,40 Activa Slovakia s.r.o. 26.11.2014
407/HKB/2014 kalendare, diare 445,08 € FIBI s.r.o. 28.11.2014
408/HKB/2014 kancelárske potreby cca 362,40 Lamitec, spol. s r.o. 01.12.2014
412/HKB/2014 fotovalec 66,00 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 03.12.2014
413/HKB/2014 obedy 104,00 € Viliam Vepy – pohost. reštauračné služby a obchod 03.12.2014
414/HKB/2014 posyp.soľ, čist.prostriedky 64,50 € REMPO s.r.o. 03.12.2014
415/HKB/2014 kanc.potreby 25,94 € Activa Slovakia s.r.o. 03.12.2014
416/HKB/2014 tonery 180,18 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 04.12.2014
417/IDA/2014 servis sl.mot. vozidla 250,00 € Autoservis Havran s.r.o. 04.12.2014
418/HKB/2014 vizitky 116,70 € ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o. 08.12.2014
419/HKB/2014 belt, valce 246,00 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 08.12.2014
420/HKB/2014 servif mfp a tlaciarne 213,00 € Iveta SOKOLOVÁ – OPTIMA 08.12.2014
424/RKA/2014 občerstvenie 884,00 € Oldeji, Jana Černá 11.12.2014
426/NLA/2014 občerstvenie 75,70/SF KON – RAD spol. s r.o. 11.12.2014
427/RKA/2014 rámovanie 32,48 € Božena Pokorná 11.12.2014
425/HKB/2014 pramenita.voda/galon 38,40 € MINERÁLNE VODY A.S. 11.12.2014
397/CZA/2014 poskytnutie ubytovacích a stravovacích služieb 70,00 € Účelové zariadenie Bôrik 24.11.2014
398/IDA/2014 sezónne prezuitie sl.mot. vozidiel 60,00 € Vojtech Drienik, AUTO VOJTO, s.r.o. 25.11.2014
399/IDA/2014 servis sl.mot.voziel Škoda Octavia, Škoda Fabia 540,00 € AOMVSR, a.s. 25.11.2014
400/IDA/2014 oprava bŕzd na sl.mot. vozidle cca 300,00 Vladimír Podzimek, AUTOSERVIS 25.12.2014
405/CZA/2014 konzekutívne tlmočenie 120,00 € Agentúra AC 26.11.2014
406/CZA/2014 letenky 1 177,20 € GO travel Slovakia s.r.o. 27.11.2014
409/HKB/2014 hyg.potreby 375,84 € Double N s.r.o. 01.12.2014
229/MDB/2014 monitor LCD,CD 242,40 € AGEM COMPUTERS s.r.o 30.07.2014
287/JPA/2014 odstránenie závady 822,58 € KONE s.r.o 09.10.2014
358/MDB/2014 diagnostika zariadenia 14,40 € Lamitec, s.r.o 04.11.2014