Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
101629 exteriérové vybavenie 166,41 € MERKURY SHOP s.r.o. 12.08.2019
101631 Vlajky BB 506/FJA/2019 39,72 € 2U spol. s r.o. 12.08.2019
4240001818 tematický monitoring médií 07/2019 318,66 € Slovakia Online s.r.o. 12.08.2019
4240001820 spravodajský servis 07/2019 720,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s 12.08.2019
4240001821 vodné, stočné 193,92 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 12.08.2019
4240001822 dodávka elektrickej energie 1 592,73 € MAGNA ENERGIA a.s. 12.08.2019
4240001825 servisná podpora KIS 34 464,30 € Asseco Central Europe, a.s. 12.08.2019
4240001826 servisná podpora RKIS 29 425,68 € Asseco Central Europe, a.s. 12.08.2019
101632 poštové služby 07/2019 NR 4,95 € Slovenská pošta, a.s. 13.08.2019
101633 poštové služby 07/2019 KE 28,40 € Slovenská pošta, a.s. 13.08.2019
101634 poštové služby 07/2019 BB 20,70 € Slovenská pošta, a.s. 13.08.2019
101635 poštové služby 07/2019 TN 5,65 € Slovenská pošta, a.s. 13.08.2019
101636 poštové služby 07/2019 201,50 € Slovenská pošta, a.s. 13.08.2019
101637 poštové služby 07/2019 PO 14,05 € Slovenská pošta, a.s. 13.08.2019
101638 poštové služby 07/2019 ZA 11,20 € Slovenská pošta, a.s. 13.08.2019
101639 poštové služby 07/2019 TT 7,20 € Slovenská pošta, a.s. 13.08.2019
4240001823 predsezónny servis kotla 508/FJA/2019 368,40 € TREND SERVIS s.r.o. 13.08.2019
4240001824 spravodajský servis 976,80 € Tlačová agentúra Slovenskej republi 13.08.2019
4240001829 vzdelávacia aktivita 507/UMB/2019 5 408,04 € PRO EDUCATION International s.r.o. 13.08.2019
101647 stavebný materiál 183,10 € PRESPOR spol. s r.o. 14.08.2019
4240001827 prenájom NP PO 3.Q 2019 3 210,00 € Lesy Slovenskej republiky, , štátny podnik 14.08.2019
4240001828 dodávka el. energie KE 166,69 € Východoslovenská energetika a.s. 14.08.2019
101640 pranie bielizne exp.BB 510/FJA/2019 23,00 € Mýval s.r.o. 15.08.2019
101641 montáž čidiel 509/FJA/2019 99,69 € El-Tex spol. s r.o. 15.08.2019
4240001830 servis multif. zariadenia 511/MZA/2019 261,00 € Grex SK, s.r.o. 16.08.2019
4240001831 hygienické prostriedky BB 512/FJA/2019 212,62 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 16.08.2019
4240001832 Dátový paušál 360,00 € Orange Slovensko, a.s. 16.08.2019
4240001833 MT-Orange 476,18 € Orange Slovensko, a.s. 16.08.2019
4240001834 nájomné PG za 08/2019 96,00 € DOAS, a.s. 16.08.2019
4240001838 služby KTV 61,80 € Správa služieb diplomatického zboru a.s 16.08.2019
101643 zahraničná návšteva 514/CIA/2019 950,00 € ZA Srdcom, o.z. 20.08.2019
101644 Výroba zásteny 513/FJA/2019 1 200,00 € Texall s.r.o. 20.08.2019
101645 čistenie rohoží 08/2019 37,42 € CWS-boco Slovensko, s.r.o. 20.08.2019
101646 elektromateriál 196,68 € Gálik a Veselý s.r.o. 21.08.2019
101648 odber tlače 419,00 € SmartCube, s. r. o. 21.08.2019
4240001835 letenky 517/SGA/2019 626,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 21.08.2019
4240001837 letenky 516/MMF/2019 411,00 € TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 21.08.2019
101649 premiestnenie elektroinštalácie 372,00 € El-Tex spol. s r.o. 22.08.2019
101652 vzdelávacia aktivita 580,80 € ACREA CR, spol. s r.o. 22.08.2019
101650 odber tlače 4.Q 2019 519/NLA/2019 328,22 € Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 23.08.2019