Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
101691 Servis SMV 557/OZA/2019 54,98 € DANUBIASERVICE, a. s. 16.09.2019
101693 oprava TVA 558/OZA/2019 1 513,30 € Anten-Tech-Sat,s.r.o. 16.09.2019
4240001882 Dátový paušál 360,04 € Orange Slovensko, a.s. 16.09.2019
4240001883 MT-Orange 626,27 € Orange Slovensko, a.s. 16.09.2019
4240001892 nájomné PG za 09/2019 96,00 € DOAS, a.s. 16.09.2019
4240001896 Rutinná a štandardná údržba AV a komunikačných technológií 26 120,40 € CONTEST s.r.o. 16.09.2019
101689 čistenie rohoží 37,42 € CWS-boco Slovensko, s.r.o. 17.09.2019
101690 informačné brožúry 560/NLA/2019 2 248,80 € BIND print, s.r.o. 18.09.2019
4240001884 prevádzkové náklady exp. ZA 236,41 € Ministerstvo vnútra Slovenskej repu 18.09.2019
4240001901 Servis SMV 559/OZA/2019 20,00 € Hilka s.r.o. 18.09.2019
101694 vzdelávacia aktivita 566/KVA/2019 158,00 € PROEKO s.r.o. 19.09.2019
101700 mandátne certifikáty 564/PLB/2019 191,04 € D.Trust Certifikačná Autorita.a.s. 19.09.2019
101701 rozšírenie licencie 563/PLB/2019 22,80 € Ardaco, a.s. 19.09.2019
4240001887 Prekladka tel. klapky 565/FJA/2019 80,00 € MIKROHUKO, spol. s r.o. 19.09.2019
4240001900 dodávka pitnej vody Bojnice 68,04 € Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s. 19.09.2019
4240001905 tonery 562/NLA/2019 820,32 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 19.09.2019
101695 odborný seminár 567/KVA/2019 172,00 € PROEKO-Inštitút vzdelávania, s.r.o. 20.09.2019
101692 montáž čidiel 240,48 € El-Tex spol. s r.o. 23.09.2019
101696 výmena osvetlenia 568/FJA/2019 1 626,00 € El-Tex spol. s r.o. 23.09.2019
4240001888 hygienické prostriedky 569/FJA/2019 337,20 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 23.09.2019
101697 Hygienické potreby 576/FJA/2019 500,00 € Europapier Slovensko, s.r.o 24.09.2019
101698 jesenná deratizácia 578/FJA/2019 60,00 € Deratizácia Cibulová s.r.o. 24.09.2019
101699 tonery 571/NLA/2019 120,00 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 24.09.2019
4240001885 tonery 572/NLA/2019 527,40 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 24.09.2019
4240001886 tonery 570/NLA/2019 1 322,76 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 24.09.2019
4240001889 Oprava podlahovej krabice 580/FJA/2019 150,00 € MIKROHUKO, spol. s r.o. 24.09.2019
4240001890 Kancelársky materiál 577/NLA/2019 664,00 € Tibor Varga TSV Papier 24.09.2019
4240001893 ubytovanie 573/CJD//2019 472,00 € Aston Esquire s.r.o. 24.09.2019
4240001895 služby KTV 61,80 € Správa služieb diplomatického zboru a.s 24.09.2019
4240001899 hygienické prostriedky 574/FJA/2019 1 383,40 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 24.09.2019
4240001906 letenky 738,04 € ASIANA, spol. s r.o. Dejvice 24.09.2019
4240001914 servis EZS a EPS 4.Q 2019 632,52 € MP Elektronik spol. s r.o. 19.09.2019
101707 Vlajky 579/FJA/2019 300,00 € 2U spol. s r.o. 24.09.2019
4240001891 kancelársky materiál 581/NLA/2019 437,00 € Tibor Varga TSV Papier 25.09.2019
4240001913 servis klímy 582/FJA/2019 450,00 € VK-KLIMASERVIS, s.r.o. 25.09.2019
4240001894 ubytovanie 583/CJD//2019 364,20 € Aston Esquire s.r.o. 26.09.2019
4240001897 prenájom posluchárne 585/CJD/2019 588,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave 26.09.2019
4240001898 vzdelávacia aktivita 10/2019 584/UMB/2019 7 860,00 € PRO EDUCATION International s.r.o. 26.09.2019
4240001902 Servis SMV 587/OZA/2019 200,00 € Hilka s.r.o. 27.09.2019
4240001903 Servis SMV 588/OZA/2019 800,00 € Hilka s.r.o. 27.09.2019