Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240002012 tematický monitoring médií 10/2019 318,66 € Slovakia Online s.r.o. 31.10.2019
4240002013 telekomunikačné služby 10/2019 1 261,32 € Slovak Telekom, a.s. 31.10.2019
4240002018 Úhrada PHM 699/OZA/2019 4 645,89 € SLOVNAFT, a.s. 31.10.2019
101766 ubytovanie 703/CJD/2019 66,81 € Ekonomická univerzita v Bratislave 04.11.2019
101767 Servis SMV 702/OZA/2019 220,00 € ALTERIA MOTOR, s.r.o. 04.11.2019
101768 Kancelársky materiál 705/KJH/2019 3 259,20 € PAPERA s.r.o. 04.11.2019
101774 servis dataprojektoru 701/FJA/2019 238,80 € MIKROHUKO, spol. s r.o. 04.11.2019
101789 sejf na kľúče 706/FJA/2019 90,00 € Rottner Security Slovensko, s. r. o. 04.11.2019
4240001991 stravné lístky BB 1 204,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 04.11.2019
4240001992 stravné lístky ZA 1 280,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 04.11.2019
4240001993 stravné lístky TT 1 124,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 04.11.2019
4240001994 stravné lístky KE 1 260,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 04.11.2019
4240001995 stravné lístky TN 916,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 04.11.2019
4240001996 stravné lístky NR 1 212,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 04.11.2019
4240001997 stravné lístky PO 1 040,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 04.11.2019
4240002006 dodávka zemného plynu 3 664,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. 04.11.2019
4240002008 výkon strážnej služby 6 959,14 € S.W.A.T Security s.r.o. 04.11.2019
101779 interiérové vybavenie 707/PLB/2019 264,00 € Alza.sk s.r.o. 05.11.2019
4240002003 stravné lístky NKÚ BA 8 840,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 05.11.2019
4240002015 Diners Club 6 553,05 € Diners Club CS, s.r.o. 05.11.2019
101780 kancelárske vybavenie 709/PLB/2019 62,85 € Alza.sk s.r.o. 06.11.2019
101781 kancelárske vybavenie 708/PLB/2019 188,22 € Alza.sk s.r.o. 06.11.2019
101785 drobný materiál 710/FJA/2019 36,00 € GIPSOL a.s. 06.11.2019
4240002011 vodné, stočné 185,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 06.11.2019
4240002037 prevádzkové náklady - vyúčtovanie TT 604,01 € Ministerstvo vnútra Slovenskej repu 05.11.2019
101773 odborná literatúra 714/CJD/2019 247,18 € Martinus, s.r.o. 07.11.2019
101788 Revízia požiarno-techn. zariadení 715/FJA/2019 127,50 € Miromax s.r.o. 07.11.2019
101790 interiérové vybavenie 716/FJA/2019 3 960,00 € DREVONA MARKET s.r.o. 07.11.2019
101822 prezenčný materiál 712/CZA/2019 1 030,00 € ADDY SLOVAKIA s.r.o. Chránená dielňa 07.11.2019
4240002009 ubytovanie 713/CJD//2019 607,00 € Aston Esquire s.r.o. 07.11.2019
4240002021 hygienické prostriedky 717/FJA/2019 484,56 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 07.11.2019
4240002022 Čistiace prostriedky ZA 718/FJA/2019 250,00 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 07.11.2019
101791 Prezenčný materiál 721/KJH/2019 2 400,00 € Jana Melichová - JM 08.11.2019
4240002016 tonery 720/NLA/2019 891,12 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 08.11.2019
4240002017 dodávka pitnej vody 719/NLA/2019 32,76 € MINERÁLNE VODY a.s. 08.11.2019
4240002038 dodávka el. energie KE 208,33 € Východoslovenská energetika a.s. 08.11.2019
101776 vzdelávacia aktivita 724/MRB/2019 19,00 € Regionálne vzdelávacie centrum Martin 11.11.2019
101777 Seminár 723/MRB/2019 20,00 € Regionálne vzdelávacie centrum PO 11.11.2019
101786 vybavenie kancelárie 728/FJA/2018 55,00 € ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o. 11.11.2019
101787 interiérové vybavenie TN 727/8/FJA/2018 684,00 € ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o. 11.11.2019