Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240002681 stravné lístky NR 1 282,50 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 02.11.2020
4240002682 stravné lístky KE 1 516,50 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 02.11.2020
4240002683 stravné lístky NKÚ BA 11 713,50 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 02.11.2020
4240002687 dodávka plynu 11/2020 2 147,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. 02.11.2020
4240002689 IP VPN - mesačný poplatok 10/2020 936,00 € SWAN, a. s. 02.11.2020
4240002691 upratovacie služby 11/2020 647/FJA/2020 1 750,00 € KLINTON, s.r.o. 02.11.2020
4240002693 tematický monitoring médií 10/2020 318,66 € Slovakia Online s.r.o. 02.11.2020
4240002694 telekomunikačné služby 10/2020 1 190,76 € Slovak Telekom, a.s. 02.11.2020
4240002695 zabezpečenie úloh PZS 129,60 € Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 02.11.2020
4240002696 elektrická energia 10/2020 252,63 € Pow-en a.s. 02.11.2020
4240002697 elektrická energia BB 10/2020 47,21 € Pow-en a.s. 02.11.2020
102339 interierové vybavenie 649/OEB/2020 125,76 € Donoci s.r.o. 03.11.2020
102352 interiérové vybavenie 650/OEB/2020 3 669,13 € KORATEX a.s. 03.11.2020
4240002684 stravné lístky PO 1 282,50 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.11.2020
4240002686 výkon strážnej služby 10/2020 7 385,88 € S.W.A.T Security s.r.o. 03.11.2020
4240002698 vodné, stočné 236,60 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 03.11.2020
102348 spotrebný materiál 654/OEB/2020 70,00 € COFFEE CLINIC, s. r. o. 04.11.2020
102361 elektrospotrebič 653/OEB/2020 1 200,00 € COFFEE CLINIC, s. r. o. 04.11.2020
4240002688 oprava kotla exp. KE 652/FJA/2020 320,00 € HA-GAS, s.r.o. 04.11.2020
102345 výroba kľúčov 655/FJA/2020 25,00 € BRAKL & SYN, Ing. Emil Brakl 05.11.2020
102346 Servis požiarno-techn. zariadení 657/FJA/2020 68,85 € Miromax s.r.o. 05.11.2020
102347 skartovačka 659/FJA/2020 101,28 € Alza.sk s.r.o. 05.11.2020
102349 sťahovacie práce 656//FJA2020 4 248,00 € GOLEM services s.r.o. 05.11.2020
102350 drobný spotrebný materiál 658/FJA/2020 445,43 € SOLA Switzerland EU s.r.o. 05.11.2020
102371 zateplenie steny 651/FJA/2020 970,00 € Ján Lovász 06.11.2020
102370 pranie bielizne BB 663/FJA/2020 10,00 € Mýval s.r.o. 09.11.2020
4240002700 nájom informačného systému 1,20 € DIMATZ s.r.o. 09.11.2020
102375 čistenie rohoží 11/2020 38,83 € CWS-boco Slovensko, s.r.o. 10.11.2020
4240002706 Čistiace prostriedky TN 666/FJA/2020 110,00 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 10.11.2020
4240002719 prevádzkové náklady exp. ZA 257,13 € Ministerstvo vnútra Slovenskej repu 06.11.2020
102381 maliarsky materiál 97,49 € FARLESK spol. s r.o. 10.11.2020
4240002701 informačný systém 27 900,00 € DIMATZ s.r.o. 11.11.2020
4240002703 Servis SMV 665/OZA/2020 500,00 € Hilka s.r.o. 11.11.2020
4240002705 Hygienické potreby exp. TN 667/FJA/2020 51,54 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 11.11.2020
4240002707 upratovacie práce 668/FJA/2020 42,12 € KLINTON, s.r.o. 11.11.2020
4240002708 servisná podpora KIS 10/2020 34 464,30 € Asseco Central Europe, a.s. 11.11.2020
4240002709 servisná podpora RKIS 10/2020 29 425,68 € Asseco Central Europe, a.s. 11.11.2020
102372 Výmena výfukovej hlavice KJ 669/FJA/2020 1 079,70 € VK-KLIMASERVIS, s.r.o. 12.11.2020
102383 online kurz 677/MRB/2020 402,00 € Timberlake S.A.S 12.11.2020
102384 interiérové vybavenie 594,49 € IKEA Bratislava s.r.o. 12.11.2020