Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
101647 stavebný materiál 183,10 € PRESPOR spol. s r.o. 14.08.2019
4240001827 prenájom NP PO 3.Q 2019 3 210,00 € Lesy Slovenskej republiky, , štátny podnik 14.08.2019
4240001828 dodávka el. energie KE 166,69 € Východoslovenská energetika a.s. 14.08.2019
101640 pranie bielizne exp.BB 510/FJA/2019 23,00 € Mýval s.r.o. 15.08.2019
101641 montáž čidiel 509/FJA/2019 99,69 € El-Tex spol. s r.o. 15.08.2019
4240001830 servis multif. zariadenia 511/MZA/2019 261,00 € Grex SK, s.r.o. 16.08.2019
4240001831 hygienické prostriedky BB 512/FJA/2019 212,62 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 16.08.2019
4240001832 Dátový paušál 360,00 € Orange Slovensko, a.s. 16.08.2019
4240001833 MT-Orange 476,18 € Orange Slovensko, a.s. 16.08.2019
4240001834 nájomné PG za 08/2019 96,00 € DOAS, a.s. 16.08.2019
4240001838 služby KTV 61,80 € Správa služieb diplomatického zboru a.s 16.08.2019
101643 zahraničná návšteva 514/CIA/2019 950,00 € ZA Srdcom, o.z. 20.08.2019
101644 Výroba zásteny 513/FJA/2019 1 200,00 € Texall s.r.o. 20.08.2019
101645 čistenie rohoží 08/2019 37,42 € CWS-boco Slovensko, s.r.o. 20.08.2019
101646 elektromateriál 196,68 € Gálik a Veselý s.r.o. 21.08.2019
101648 odber tlače 419,00 € SmartCube, s. r. o. 21.08.2019
4240001835 letenky 517/SGA/2019 626,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 21.08.2019
4240001837 letenky 516/MMF/2019 411,00 € TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 21.08.2019
101649 premiestnenie elektroinštalácie 372,00 € El-Tex spol. s r.o. 22.08.2019
101652 vzdelávacia aktivita 580,80 € ACREA CR, spol. s r.o. 22.08.2019
101650 odber tlače 4.Q 2019 519/NLA/2019 328,22 € Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 23.08.2019
4240001836 tonery 518/NLA/2019 95,76 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 23.08.2019
101653 ubytovanie 521/CJD/2019 280,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave 26.08.2019
4240001839 ubytovanie 520/CJD/2019 728,40 € Aston Esquire s.r.o. 26.08.2019
4240001840 ubytovanie 522/CJD/2019 121,40 € Aston Esquire s.r.o. 27.08.2019
101664 oprava vypínača 515/OZA/2019 32,40 € El-Tex spol. s r.o. 20.08.2019
101656 servisné práce 524/FJA/2019 84,00 € Express Trading s.r.o. 27.08.2019
4240001841 prevádzkové náklady exp. ZA 379,47 € Ministerstvo vnútra Slovenskej repu 27.08.2019
101655 pohotovostný výjazd 590,40 € CIB s.r.o. 28.08.2019
4240001848 upratovacie služby 523/FJA/2019 1 700,00 € KLINTON, s.r.o. 28.08.2019
4240001855 Mesačný paušál 08/2019 525/OZA/2019 288,00 € Commander Services s. r. o. 28.08.2019
4240001856 Úhrada PHM 526/OZA/2019 2 379,01 € SLOVNAFT, a.s. 30.08.2019
4240001860 tematický monitoring médií 08/2019 318,66 € Slovakia Online s.r.o. 30.08.2019
4240001862 vodné, stočné 321,83 € Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s. 30.08.2019
4240001863 zabezpečenie úloh PZS 129,60 € Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 30.08.2019
101657 servis KJ exp.TT 528/FJA/2019 78,00 € MS SERVIS s.r.o. 02.09.2019
101658 revízia ručného náradia 527/FJA/2019 60,00 € Digital Interlogic, s. r. o. 02.09.2019
4240001842 stravné lístky TN 840,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 02.09.2019
4240001843 stravné lístky ZA 1 116,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 02.09.2019
4240001844 stravné lístky BB 1 120,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 02.09.2019
4240001845 stravné lístky TT 1 012,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 02.09.2019
4240001846 stravné lístky NR 1 012,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 02.09.2019
4240001847 stravné lístky PO 736,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 02.09.2019
4240001851 dodávka zemného plynu 2 297,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. 02.09.2019
4240001861 vodné, stočné 196,15 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 02.09.2019
101654 informačná technológia 529/FJA/2019 225,96 € Web Retail s.r.o. 03.09.2019
101659 projektová dokumentácia 530/FJA/2019 500,00 € Ing. Karol Zaremba 03.09.2019
101660 tonery 532/NLA/2019 579,60 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 03.09.2019
101663 konzultačná činnosť 531/KJH/2019 300,00 € Júlia Pšenková 03.09.2019
4240001849 stravné lístky KE 1 032,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.09.2019
4240001850 stravné lístky NKÚ BA 7 572,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.09.2019
4240001852 dodávka pitnej vody 533/NLA/2019 32,76 € MINERÁLNE VODY a.s. 03.09.2019
4240001859 výkon strážnej služby FJA/2019 6 788,74 € S.W.A.T Security s.r.o. 03.09.2019
101662 tepovanie 538/FJA/2019 50,00 € Čmelko s.r.o. 04.09.2019
4240001853 ubytovanie 535/CJD/2019 182,10 € Aston Esquire s.r.o. 04.09.2019
4240001854 prenájom posluchárne 536/CJD/2019 592,50 € Ekonomická univerzita v Bratislave 04.09.2019
4240001857 servis SMV 534/OZA/2019 273,60 € Commander Services s. r. o. 04.09.2019
4240001858 IP VPN - mesačný poplatok 08/2019 936,00 € SWAN, a. s. 04.09.2019
4240001865 rekonštrukčné práce 50 448,98 € UNIMAT spol. s r.o. 27.08.2019
4240001873 oprava výťahu 91,20 € KONE s.r.o. 03.09.2019