Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240002024 servis termostatu 744/FJA/2019 168,00 € ERES-PLYN, s.r.o. 12.11.2019
4240002025 dodávka elektrickej energie 1 725,89 € MAGNA ENERGIA a.s. 12.11.2019
4240002026 vodné, stočné KE 32,06 € Východoslovenská vodárenská spoločn , a.s. 12.11.2019
4240002027 spravodajský servis 10/2019 720,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s 12.11.2019
4240002061 deratizácia 4,92 € Ministerstvo vnútra Slovenskej repu 12.11.2019
101797 vzdelávacia aktivita 746/MRB/2019 19,00 € Regionálne vzdelávacie centrum Martin 13.11.2019
101798 vzdelávacia aktivita 747/MRB/2019 95,00 € Regionálne vzdelávacie centrum Martin 13.11.2019
101799 vzdelávacia aktivita 748/MRB/2019 141,60 € Slovenská spoločnosť pre kvalitu 13.11.2019
101801 poštové služby 10/2019 KE 13,30 € Slovenská pošta, a.s. 13.11.2019
101802 poštové služby 10/2019 BB 13,70 € Slovenská pošta, a.s. 13.11.2019
101804 poštové služby 10/2019 PO 14,30 € Slovenská pošta, a.s. 13.11.2019
101806 poštové služby 10/2019 201,55 € Slovenská pošta, a.s. 13.11.2019
101807 poštové služby 10/2019 ZA 11,70 € Slovenská pošta, a.s. 13.11.2019
101808 poštové služby 10/2019 TN 4,80 € Slovenská pošta, a.s. 13.11.2019
101809 poštové služby 10/2019 NR 17,75 € Slovenská pošta, a.s. 13.11.2019
101814 interiérové vybavenie 7458/FJA/2019 147,91 € Henrich Sonnenschein - ITSK 13.11.2019
101816 interiérové vybavenie 751/FJA/2019 419,00 € QuickStore s.r.o. Švermová 1612/23 13.11.2019
101820 Telekomunikačná technika 753/FJA/2019 185,20 € MIKROHUKO, spol. s r.o. 13.11.2019
101821 Servis SMV 755/OZA/2019 132,78 € ALTERIA MOTOR, s.r.o. 13.11.2019
101823 Diaľkové ovládače na bránu KE 754/FJA/2019 222,00 € BRANAMI s.r.o. 13.11.2019
4240002030 Servis SMV 749/OZA/2019 1 000,00 € Hilka s.r.o. 13.11.2019
4240002031 Servis SMV 750/OZA/2019 1 000,00 € Hilka s.r.o. 13.11.2019
4240002039 Čistiace prostriedky TN 752/FJA/2019 83,39 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 13.11.2019
101817 servis tlačiarne 757/PLB/2019 199,20 € Kuchárek Peter-COPY SERVICE 14.11.2019
101824 skartovací stroj TN 759/FJA/2019 896,62 € COMPY-COM spol. s r.o. 14.11.2019
4240002028 tonery 756/NLA/2019 556,08 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 14.11.2019
4240002029 tonery 756/NLA/2019 595,68 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 14.11.2019
4240002033 tonery 756/NLA/2019 868,20 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 14.11.2019
4240002034 tonery 756/NLA/2019 785,40 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 14.11.2019
4240002035 tonery 756/NLA/2019 4 747,32 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 14.11.2019
4240002036 tonery 756/NLA/2019 593,04 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 14.11.2019
4240002043 nájomné PG za 11/2019 96,00 € DOAS, a.s. 14.11.2019
4240002047 servis dochádzkového systému 758/PLB/2019 108,00 € APIS spol. s r.o. 14.11.2019
101819 tlač vizitiek 760/NLA/2019 210,24 € PAPERA s.r.o. 15.11.2019
101827 pranie bielizne BB 763/FJA/2019 25,00 € Mýval s.r.o. 18.11.2019
101828 čistenie kanalizácie 762/FJA/2019 260,00 € Daniel Gschweng - krtkovanie BA, 18.11.2019
4240002045 MT-Orange 486,88 € Orange Slovensko, a.s. 18.11.2019
4240002046 Dátový paušál 360,00 € Orange Slovensko, a.s. 18.11.2019
4240002064 Servis SMV 764/OZA/2019 100,00 € Hilka s.r.o. 18.11.2019
101825 vzdelávacia aktivita 64,00 € EDOS-PEM s.r.o. 19.11.2019
101832 Servis SMV 768/OZA/2019 75,00 € Stanica technickej kontroly Košice s.r.o. 19.11.2019
4240002044 Kancelársky materiál 765/NLA/2019 718,32 € Tibor Varga TSV Papier 19.11.2019
4240002048 kancelársky materiál 766/NLA/2019 1 553,00 € Tibor Varga TSV Papier 19.11.2019
4240002049 poistné 24,00 € Colonnade Insurance S.A. 19.11.2019
4240002050 kancelársky materiál 766/NLA/2019 91,01 € Tibor Varga TSV Papier 19.11.2019
4240002051 kancelársky materiál 766/NLA/2019 94,26 € Tibor Varga TSV Papier 19.11.2019
4240002052 kancelársky materiál 766/NLA/2019 56,30 € Tibor Varga TSV Papier 19.11.2019
4240002053 kancelársky materiál 766/NLA/2019 139,90 € Tibor Varga TSV Papier 19.11.2019
4240002054 kancelársky materiál 766/NLA/2019 90,30 € Tibor Varga TSV Papier 19.11.2019
4240002055 kancelársky materiál 766/NLA/2019 817,20 € Tibor Varga TSV Papier 19.11.2019
4240002056 kancelársky materiál 766/NLA/2019 148,70 € Tibor Varga TSV Papier 19.11.2019
4240002057 kancelársky materiál 766/NLA/2019 775,00 € Tibor Varga TSV Papier 19.11.2019
4240002058 kancelársky materiál ZA 766/NLA/2019 279,10 € Tibor Varga TSV Papier 19.11.2019
4240002059 kancelársky materiál 766/NLA/2019 193,80 € Tibor Varga TSV Papier 19.11.2019
4240002060 kancelársky materiál 766/NLA/2019 560,00 € Tibor Varga TSV Papier 19.11.2019
4240002062 poistné 14,40 € Colonnade Insurance S.A. 19.11.2019
4240002063 ubytovanie 767/CJD//2019 60,70 € Aston Esquire s.r.o. 19.11.2019
101829 hygienický materiál PO 769/FJA/2019 20,00 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 20.11.2019
101830 Revízia komínov BA 770/FJA/2019 30,00 € KOMINÁR s.r.o. 20.11.2019
101840 Vysušenie muriva KE 740/SJF/2019 2 740,00 € AQUAPOL SLOVAKIA s.r.o. 12.11.2019