Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
420/HMI/2015 kancelársky papier 258,00 € Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 08.09.2015
421/2015 JPA servis kotlov 500,00 € TREND SERVIS s.r.o. 09.09.2015
422/HMI/2015 galóny vody 38,40 € MINERÁLNE VODY a.s. 11.09.2015
423/HMI/2015 galóny vody a poháre 104,50 € MINERÁLNE VODY a.s. 11.09.2015
424/HMI/2015 kancelárky papier 77,40 € Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 11.09.2015
425/HMI/2015 kancelárske potreby 73,76 € PAPERA s.r.o. 14.09.2015
426/HMI/2015 kancelársky papier 69,67 € Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 14.09.2015
427/KAB/2015 školenie 224,00 € EDOS-PEM s.r.o. 16.09.2015
428/HMI/2015 konzultácie k softvéru SPIN 1 017,00 € Asseco Solutions, a.s. 16.09.2015
429/HMI/2015 tonery 364,80 € ŠTOR CAD Computers s.r.o. 17.09.2015
430/KAB/2015 školenie 138,00 € PROEKO s.r.o. 17.09.2015
431/IDA/2015 odpojenie parrotu na SMV 14,40 € Stanislav Hilka – Autoservis 17.09.2015
432/SGA/2015 večera pre 18 osôb 580,00 € B Družba s.r.o. 16.09.2015
433/SGA/2015 obed a večera pre 18 osôb 1 170,00 € Vinnay s.r.o. 21.09.2015
434/SGA/2015 medzinárodné pracovné stretnutie - prenájom miestnosti a vstupné 653,00 € JUDr. Rudolf Staško INVITAS 21.09.2015
435/SGA/2015 ubytovanie pre 9 osôb, prenájom miestnosti a techniky, občerstvenie 1 066,88 € Vinnay s.r.o. 21.09.2015
436/SGA/2015 konzekutívne tlmočenie 650,00 € Mgr. Jakub Zapotoka 21.09.2015
437/HMI/2015 pranie prádla 18,32 € Mýval s.r.o. 22.09.2015
438/HMI/2015 servis tlačiarne OKI 860 144,65 € Iveta Sokolová – OPTIMA 23.09.2015
439/CZA/2015 spiatočné letenky 1 061,84 € FLY TRAVEL s.r.o. 23.09.2015
440/KAB/2015 účasť na konferencii 855,00 € Slovenský inštitút interných audítorov 23.09.2015
441/CZA/2015 spiatočná letenka 446,54 € FLY TRAVEL s.r.o. 28.09.2015
442/HMI/2015 vyčistenie obrusov 50,00 € LIKA Service s.r.o 29.09.2015
443/CZA/2015 spiatočné letenky-trida ekonomická 1 852,47 € FLY TRAVEL, s. r. o. 30.09.2015
444//SGA/2015 ubytovanie pre účastníkov NKÚ SR, prenájom miestnosti s technikou,občerstvenie,obedy, večere pre 10 osôb 1 149,60 € Elfo Club, s.r.o. 02.10.2015
445/IDA/2015 diagnostika a oprava SMV Hyundai 500,00 € AUTOCENTRUM NITRA spol.s r.o. 02.10.2015
446/IDA/2015 pravidelná servisná prehliadka SMV, výmena reflektora 1 000,00 € Stanislav Hilka-Autoservis 02.10.2015
447/IDA/2015 oprava SMV, výmena aternátora 600,00 € Stanislav Hilka-Autoservis 02.10.2015
448/KJH/2015 dodanie pracovného odevu a obuvi 100,00 € DUAL BP,s.r.o. 05.10.2015
449/KJH/2015 dodanie bytového textilu 100,00 € REMPO, s.r.o. 05.10.2015
450/KAB/2015 školenie ochrana osobných údajov 59,00 € EDOS-PEM,s.r.o. 05.10.2015
451/KJH/2015 dodanie galónov vody 104,50 € MINERÁLNE VODY, a.s. 06.10.2015
452/KJH/2015 výmena radiátora,prepojovacích ventilov,termostatických hlavíc 553,45 € HA-GAS,s.r.o. 06.10.2015
453/KJH/2015 oprava brány-výmena ozubeného hrebeňa 40,00 € NOVOTRADE Slovakia, spol. s.r.o. 06.10.2015
454/KJH/2015 programovanie TÚ 66,00 € M I K R O H U K O, spol. s r.o. 25.09.2015
455/KJH/2015 opakované programovanie TÚ Exp. Žilina 66,00 € M I K R O H U K O, spol. s r.o. 25.09.2015
456/KJH/2015 oprava dochádzkového terminálu Ex. Zilina 73,44 € M I K R O H U K O, spol. s r.o. 25.09.2015
457/KAB/2015 školenie o predbežnej finančnej kontrole 138,00 € PROEKO s.r.o. 07.10.2015
458/KAB/2015 školenie-správne konanie 270,00 € Centrum účelových zariadení 07.10.2015
459/KAB/2015 školenie-zákon o správe majetku štátu 90,00 € Centrum účelových zariadení 07.10.2015
460/HMI/2015 zabezpečenie upratovania 842,68 € B.T.SERVIS SK, s.r.o. 08.10.2015
461 /SJF/2015 nákup maliar.materuiálu 700,00 € ORVA color s.r.o 09.10.2015
462 /SJF/2015 servisná prehliadka EPS, EZS 200,00 € MP Electronic spol. s.r.o. 09.10.2015
463/MZA/2015 plastové tabule formátu A3 401,11 € JANESEN DISPLAY SLOVENSKO, s.r.o 08.10.2015
464/KAB/2015 objednávka na účasť v konferencii 75,00 € Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností 08.10.2015
465/KAB/2015 kurz k verejnému obstarávaniu 269,00 € PROEKO s.r.o. 08.10.2015
466/KJH/2015 vyhotovenie vizitiek 34,66 € ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o. 09.10.2015
467/KJH/2015 dodanie papiera A4 120g 307,38 € FIBI, s.r.o. 09.10.2015
468/KJH/2015 dodanie vianočných pozdravov 890,00 € FIBI, s.r.o. 09.10.2015
469/KJH/2015 dodanie tlačiarne multifunkčnej 120,00 € EKS 02.10.2015
470/KJH/2015 dodanie tlačiarne čiernobielej 120,00 € EKS 08.10.2015
471/KJH/2015 dodanie pneumatík 4 800,00 € EKS 09.10.2015
472/KJH/2015 oprava kopírovacieho stroja 200,00 € EKS 09.10.2015
473/KJH/2015 dodanie tlačiarne farebnej 300,00 € EKS 09.10.2015
474/KJH/2015 oprava služ.motor. vozidla 300,00 € AUTOSERVIS HAVRAN s.r.o. 12.10.2015
475/KAB/2015 školenie o fin.kontrole a audite 207,00 € PROEKO s.r.o. 09.10.2015
476/IDA/2015 sezónne prezutie pneumatík Košice-prevádzka Prešov 80,00 € Automobilové opravovne ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 12.10.2015
477/IDA/2015 sezónne prezutie pneumatík 55,00 € Stredná odborná škola 13.10.2015
478/IDA/2015 nemrznúca zmes do SMV 20,00 € EUROP – AUTOSKLO SK, s.r.o. 13.10.2015
479/IDA/2015 sezónna výmena pneumatík 42,00 € H & M autoopravy - predaj s.r.o. 13.10.2015