Zoznam objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
1000054317 Reprezentačný materiál 490,20 € KON - RAD spol. s r.o. 21.08.2024
1000054316 Reprezentačný materiál 230,83 € KON - RAD spol. s r.o. 21.08.2024
1000054345 servis SMV 300,00 € Hilka, s.r.o. 21.08.2024
1000048611 kvetinová dekorácia 200,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 16.08.2024
1000054072 servis SMV 200,00 € Hilka, s.r.o. 16.08.2024
1000054009 kancelárske potreby BA 57,24 € Tibor Varga TSV PAPIER 15.08.2024
1000054005 servis SMV 1 250,00 € Hilka, s.r.o. 15.08.2024
1000054004 servis SMV 300,00 € Hilka, s.r.o. 15.08.2024
1000053920 letenky Taliansko 318,00 € SATUR TRAVEL a.s. 14.08.2024
1000053925 letenky Madrid 1 108,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 14.08.2024
1000053431 kancelárske potreby 34,20 € B2B Partner s. r. o. 12.08.2024
1000038668 poštové služby na rok 2024 3 400,00 € Slovenská pošta, a.s. 12.08.2024
1000052871 servis SMV 1 400,00 € Hilka, s.r.o. 07.08.2024
1000053070 letenky Nórsko 998,00 € SATUR TRAVEL a.s. 07.08.2024
1000052165 servis SMV 640,00 € Hilka, s.r.o. 07.08.2024
1000051972 servis SMV 284,33 € Hilka, s.r.o. 02.08.2024
1000052853 Odstránenie havárijného stavu potrubia 4 400,00 € Baffi s.r.o. 01.08.2024
1000052846 pitná voda 93,00 € MINERÁLNE VODY a.s. 01.08.2024
1000052740 letenky Azerbajdžan 958,00 € SATUR TRAVEL a.s. 01.08.2024
1000052488 údržba zelene 150,00 € Express Trading, s.r.o. 29.07.2024