Zoznam objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
1000038048 vzdelávacia aktivita 196,00 € EDOS-PEM s.r.o. 05.02.2024
1000037855 servis SMV 497,17 € Hilka, s.r.o. 05.02.2024
1000037817 spiatočná letenka Viedeň-USA 734,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 01.02.2024
1000037820 spiatočná letenka Viedeň-USA 755,00 € SATUR TRAVEL a.s. 01.02.2024
1000037325 čistiace prostriedky KE 87,80 € Lamitec, spol. s r.o. 31.01.2024
1000037781 Tlakomer 65,00 € PROARTE s. r. o. 31.01.2024
1000037637 Operačný systém Linux 45,60 € INTERNET CZ, a.s. 30.01.2024
1000037498 servisné práce 170,00 € Express Trading, s.r.o. 29.01.2024
1000037496 upratovanie 1 572,88 € KLINTON, s. r. o. 29.01.2024
1000037453 úprava interiéru 119,60 € FALCO SLOVAKIA s.r.o. 29.01.2024
1000037381 online prístupy VO-PORTAL 84,00 € Global Procurement s. r. o. 26.01.2024
1000037273 vzdelávacia aktivita 262,80 € Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka 25.01.2024
1000037076 čistiace prostriedky ZA 249,90 € Lamitec, spol. s r.o. 24.01.2024
1000037140 Služby KTV na rok 2024 880,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 24.01.2024
1000037035 hygienické potreby ZA 380,72 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 24.01.2024
1000036963 monitoring SMV 210,60 € DATACAR, spol. s r.o. 23.01.2024
1000037019 servis SMV 370,00 € Hilka, s.r.o. 23.01.2024
1000036829 reprezentačný materiál 1 162,14 € KON - RAD spol. s r.o. 19.01.2024
1000036617 kvetinová dekorácia 200,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 18.01.2024
1000036615 čistenie kanalizácie 192,00 € Daniel Gschweng - krtkovanie BA, s. r. o. 17.01.2024