Zoznam objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
1000060985 grafické práce 150,00 € areaprint Slovak Republic, s.r.o. 30.10.2024
1000060763 OP kotolne_SS Bojnice 336,00 € U N I M A T spol. s r.o. 30.10.2024
1000060906 upratovacie práce 1 700,00 € KLINTON, s. r. o. 30.10.2024
1000060738 Deratizacia_SS BOJNICE 60,00 € František Ďurina 29.10.2024
1000060680 servis SMV 132,00 € Hilka, s.r.o. 28.10.2024
1000060449 monitoring SMV 210,60 € DATACAR, spol. s r.o. 24.10.2024
1000060402 interiérové vybavenie 315,70 € IKEA Bratislava, s.r.o. 24.10.2024
1000060199 smútočný veniec 65,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 23.10.2024
1000060347 servis SMV 11 700,00 € Hilka, s.r.o. 23.10.2024
1000060075 reklamné predmety 5 358,00 € SLOVENSKÁ CHRÁNENÁ DIELŇA s.r.o. 22.10.2024
1000060050 Deratizacia_Centrala NKU 174,00 € Verve Facility Services, s.r.o. 22.10.2024
1000059593 oprava dvier 563,52 € Branislav Královič - SKLENÁRSTVO, s. r. o. 22.10.2024
1000060118 zásobník na utierky 90,00 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 22.10.2024
1000060134 letenka Kodaň 228,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 22.10.2024
1000059812 letenky Káhira 2 300,00 € SATUR TRAVEL a.s. 18.10.2024
1000059609 Deratizacia_EX_BB 120,00 € Deratizácia Cibulová s.r.o. 17.10.2024
1000059378 sieťové komponenty 29 664,60 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 17.10.2024
1000059628 Deratizacia_EX_KE 45,00 € Dušan Szabó - AQUA-VIVA 17.10.2024
1000059383 reklamné predmety 1 300,00 € Okrasa, výrobné družstvo 16.10.2024
1000058009 zahraničná pracovná návšteva Peer review 514,80 € Jana Černá Szalay 16.10.2024