čistiace potreby BB - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry | 2023/0117100475 |
---|---|
Popis fakturovaného plnenia | čistiace potreby BB |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 272,48 € |
Identifikácia zmluvy | 810000009 |
Identifikácia objednávky | 1000011040 |
Dátum doručenia faktúry | 05.06.2023 |
Dátum úhrady faktúry | - |
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Lamitec, spol. s r.o. |
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Pestovateľská 9, Bratislava-Ružinov, SK |
IČO dodávateľa | 35710691 |