Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000300814/2022
Popis fakturovaného plnenia dary - repre materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 2 485,20 €
Identifikácia zmluvy -
Identifikácia objednávky 103448
Dátum doručenia faktúry 21.09.2022
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa CRYSTAL KAM s.r.o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Valaská Belá 85, Valaská Belá
IČO dodávateľa 44540451