elektromateriál - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry | 2023/0117100105 |
---|---|
Popis fakturovaného plnenia | elektromateriál |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 189,25 € |
Identifikácia zmluvy | - |
Identifikácia objednávky | 1000002787 |
Dátum doručenia faktúry | 22.02.2023 |
Dátum úhrady faktúry | - |
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Gálik & Veselý, s.r.o. |
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Osuského 3, Bratislava |
IČO dodávateľa | 35732733 |