f0365 - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry | f0365 |
---|---|
Popis fakturovaného plnenia | hĺbkové čistenie a tepovanie kobercov a kresiel |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 35,00 € |
Identifikácia zmluvy | --- |
Identifikácia objednávky | 266/KJH/2016 |
Dátum doručenia faktúry | 25.04.2016 |
Dátum úhrady faktúry | 04.05.2016 |
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Pavol Hacaj - TEPSAM |
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Gazdovský rad 46/11 93101 Šamorín |
IČO dodávateľa | 46845232 |