Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000300759/2021
Popis fakturovaného plnenia kanc.potr. a papier A4 NR
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 284,56 €
Identifikácia zmluvy Z/34/2019
Identifikácia objednávky 4240003203
Dátum doručenia faktúry 29.09.2021
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Tibor Varga TSV Papier
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Vajanského 80, Lučenec
IČO dodávateľa 32627211