Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000300694/2022
Popis fakturovaného plnenia kanc.potr. a papier A4 ZA
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 123,32 €
Identifikácia zmluvy Z/34/2019
Identifikácia objednávky 4240003730
Dátum doručenia faktúry 25.08.2022
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Tibor Varga TSV Papier
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Vajanského 80, Lučenec
IČO dodávateľa 32627211