kancelárske potreby - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry | 2023/0117100115 |
---|---|
Popis fakturovaného plnenia | kancelárske potreby |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 28,70 € |
Identifikácia zmluvy | - |
Identifikácia objednávky | 1000001999 |
Dátum doručenia faktúry | 28.02.2023 |
Dátum úhrady faktúry | - |
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | FUEGO.SK s. r. o. |
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Stará Vajnorská 9, Bratislava-Nové Mesto |
IČO dodávateľa | 47569255 |