Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000300887/2022
Popis fakturovaného plnenia Kancelársky papier A3, A4
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 718,32 €
Identifikácia zmluvy Z/34/2019
Identifikácia objednávky 4240003739
Dátum doručenia faktúry 07.10.2022
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Tibor Varga TSV Papier
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Vajanského 80, Lučenec
IČO dodávateľa 32627211