Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000300338/2021
Popis fakturovaného plnenia pozáručná oprava kávovaru
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 91,60 €
Identifikácia zmluvy -
Identifikácia objednávky 102607
Dátum doručenia faktúry 06.05.2021
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa ESON spol. s r.o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Niva 167/12, Trenčín - Opatová
IČO dodávateľa 36329711