pracovné odevy a údržbársky materiál - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry | 2023/0117100329 |
---|---|
Popis fakturovaného plnenia | pracovné odevy a údržbársky materiál |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 798,07 € |
Identifikácia zmluvy | - |
Identifikácia objednávky | 1000008934 |
Dátum doručenia faktúry | 19.04.2023 |
Dátum úhrady faktúry | - |
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | REMPO, s.r.o. |
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Stará Vajnorská 19, Bratislava |
IČO dodávateľa | 35819081 |