prenájom a čistenie rohoží 42023 - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry | 2023/0117100413 |
---|---|
Popis fakturovaného plnenia | prenájom a čistenie rohoží 4/2023 |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 59,16 € |
Identifikácia zmluvy | - |
Identifikácia objednávky | 1000008680 |
Dátum doručenia faktúry | 16.05.2023 |
Dátum úhrady faktúry | - |
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Tehelňa 12 Bratislava-Devínska Nová Ves, SK |
IČO dodávateľa | 31411045 |