prenájom baliaceho materiálu - krabíc - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry | 2023/0117100259 |
---|---|
Popis fakturovaného plnenia | prenájom baliaceho materiálu - krabíc |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 77,52 € |
Identifikácia zmluvy | - |
Identifikácia objednávky | 1000006960 |
Dátum doručenia faktúry | 03.04.2023 |
Dátum úhrady faktúry | - |
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | PLUSIM spol. s r.o. |
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Kopčianska 92, Bratislava-Petržalka |
IČO dodávateľa | 35818565 |