Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000301276/2022
Popis fakturovaného plnenia príslušen. ku kávovarom
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 2 587,40 €
Identifikácia zmluvy -
Identifikácia objednávky 103659
Dátum doručenia faktúry 21.12.2022
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Andrea Shop s.r.o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Galantská cesta 5855/22, Dunajská Streda
IČO dodávateľa 36277151