ročná intern.aktul.softvéru BTS 23-24 - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry | 2023/0117100060 |
---|---|
Popis fakturovaného plnenia | ročná intern.aktul.softvéru BTS 23-24 |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 1 032,00 € |
Identifikácia zmluvy | - |
Identifikácia objednávky | 1000002023 |
Dátum doručenia faktúry | 16.02.2023 |
Dátum úhrady faktúry | - |
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | BE-SOFT a.s. |
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Krakovská 2398/23, Košice-Juh |
IČO dodávateľa | 36191337 |