Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 2023/0117100669
Popis fakturovaného plnenia spiatočné letenky Viedeň-Káhira
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 1 864,00 €
Identifikácia zmluvy 810000022
Identifikácia objednávky 1000020203
Dátum doručenia faktúry 14.08.2023
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa FLY TRAVEL s.r.o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Tupého 31, Bratislava, SK
IČO dodávateľa 35871784