Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 2023/0117100567
Popis fakturovaného plnenia ubytovacie služby-zahraničná delegácia
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 4 877,25 €
Identifikácia zmluvy -
Identifikácia objednávky 1000015689
Dátum doručenia faktúry 03.07.2023
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa HOTEL DEVÍN, a.s.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Riečna 4, Bratislava, SK
IČO dodávateľa 31395741