vyúčtovanie prev. nákl. 012023 TN - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry | 2023/0117100025 |
---|---|
Popis fakturovaného plnenia | vyúčtovanie prev. nákl. 01/2023 TN |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 2 169,76 € |
Identifikácia zmluvy | - |
Identifikácia objednávky | - |
Dátum doručenia faktúry | 10.01.2023 |
Dátum úhrady faktúry | - |
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Bytová agentúra rezortuministerstva obrany |
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Pri Šajbách 12, Bratislava-Rača |
IČO dodávateľa | 34000666 |