vyúčtovanie prev. nákl. 062023 TN - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry | 2023/0117400046 |
---|---|
Popis fakturovaného plnenia | vyúčtovanie prev. nákl. 06/2023 TN |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 2 169,76 € |
Identifikácia zmluvy | 810000059 |
Identifikácia objednávky | 1000005141 |
Dátum doručenia faktúry | 06.06.2023 |
Dátum úhrady faktúry | - |
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Bytová agentúra rezortuministerstva obrany |
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Pri Šajbách 12, Bratislava-Rača, SK |
IČO dodávateľa | 34000666 |