vyúčtovanie prev. nákladov SSDZ 1-42023 - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry | 2023/0117100622 |
---|---|
Popis fakturovaného plnenia | vyúčtovanie prev. nákladov SSDZ 1-4/2023 |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 162,84 € |
Identifikácia zmluvy | 810000005 |
Identifikácia objednávky | 1000002924 |
Dátum doručenia faktúry | 21.07.2023 |
Dátum úhrady faktúry | - |
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Správa služieb diplomatickémuzboru, a.s. |
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Palisády 31, Bratislava, SK |
IČO dodávateľa | 35822163 |