Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0624 stolová voda 128,34 € BYSTRINA Sk s.r.o., Nitra 19.08.2013
f0584 servis SLMV 214,44 € H&M autoopravy-predaj s.r.o 06.08.2013
f0625 kancelársky papier 129,00 € Lamitec 20.08.2013
f0585 servis SLMV 215,68 € H&M autoopravy-predaj s.r.o 06.08.2013
f0626 toner 60,00 € ŠTOR CAD Computers 20.08.2013
f0586 xerox papier 64,50 € Lamitec 06.08.2013
f0627 tonery 168,43 € ŠTOR CAD Computers 20.08.2013
f0587 kancel. materiál 71,23 € Lamitec 06.08.2013
f0628 servis SLMV 669,24 € PGT s.r.o. Peugeot, Prešov 21.08.2013
f0588 kanc. materiál 116,76 € Lamitec 06.08.2013
f0629 pitný režim -128.34 € BISTRA s.r.o. 21.08.2013
f0589 spravodaj. servis 976,80 € TASR-Slovakia, Bratislava 06.08.2013
f0630 PHM 1 199,60 € Slovnaft, a.s., BA 22.08.2013
f0590 Diners club 1 075,30 € Diners Club Slovakia, s.r.o 07.08.2013
f0631 služby exp. BA 8/13 825,56 € SSC, Bratislava 22.08.2013
f0591 upratovacie služby 1 094,30 € KLINTON 07.08.2013
f0632 tonery 1 092,50 € ŠTOR CAD Computers 22.08.2013
f0592 prenáj.neb.pr. ex.ZA-06,07,08/13 191,99 € SR-Ministerstvo vnútra SR 07.08.2013
f0633 GTS - internet 2 825,04 € GTS Slovakia 26.08.2013
f0593 pevná linka BA 1 131,85 € T...Com, a.s., Bratislava 07.08.2013